您好 请问有没有分配股利计提法定盈余公积?
资产负债表的未分配利润 期末减去期初的差额 在减去利润表的利润 不等于调整的以前年度损益 ,差的金额是计提的企业所得税金额, 但是,未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+以前年度调整损益-分配的利润,这个等式完整没问题。 为什么两个勾稽关系有一个有差额呢?
我刚出的报表,实收资本 公积都没有变动,资产负债表中期初 (未分配利润金额 )加上 (本期因为以前年度损益调整增加的金额)+(本期利润金额)应该=期末未分配利润金额对吗,我的为什么不等呢,
老师,我的利润表和资产负债表金额不相等,我用了以前年度损益调整的,那是不是资产负债表未分配起初数加上利润表累计数减去以前年度调整金额就等于资产负债表未分配利润期末数
资产负债表期末未分配利润=年初资产负表未分配利润+本期利润表累计净利润 - 提取盈余公积 - 分配股利 + 盈余公积弥补亏损 +(或-)本年度调整以前年度损益从“以前年度损益调整”科目转入“未分配利润”的金额。 为啥用资产负债表上的数,按这个式子来,对不上呢
老师,本年有以前年度损益调整,那资产负债表里年初未分配利润加上利润表的本年累计,与资产负债表的未分配利润期末的差,是不是就是以前年度损益调整金额
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
都没有,除了日常外,就是因为建账期初数据有误,从以前年度损益调整客户 调过账
可以把您科目余额表 资产负债表截图我看看吗