你好,应收账款的年初数据 是多了,还是少了? 与应收账款对应的科目是什么,是多了还是少了呢?

年初新建账,期初数据调整, 1.其他应收款调整,对应的该调整负债类科目里哪个科目影响最小呢? 2.应付账款也要调整,对应调整哪里呢? 好头疼
老师,年初应收账款数据有一个错了,需要调整,要用到什么科目
请问老师,做账时用了以前年度损益调整科目,财务报表需要调整年初未分配利润数据吗?年初数据改那上年的年末数也要改,否则报表不连续。
两年期建账 应收账款-A的科目期初数据录错 少了0.2元 怎么调整?
老师,报表重分类报送的话应收账款负数要调到什么科目,还有应付账款也是负数又要怎么调整
老师您好!请教个问题,无形资产摊销 摊销完成后出现贷方(入账价值的余额)入账金额9万,累计摊销贷方9万。这个应该是正确的吧?
表格如下所示,期初库存+本期发货-期末库存=本期流向,期末库存=门店库存+总部库存。1.当期末库存数量没有数据时则本期流向为0;当期末库存为0时,则本期流向计算满足上面条件。该怎么设置公式呢?
请问电子发票会计做账需要打印出来吗?
这个预收款不足可以倒挂吗?还是需要应收账款
老师,预收款有余额,应付款年初没有余额,应收账款4-8月才有陆续进余额,我在2月分做了笔分录,借:预收账款-1千万,贷预收账款1千万,当期应收科目为负数,到8月才平,这样处理有没有风险?
老师,2018年前好几个客户有预收款一直挂在系统上,可能是之前系统操作有问题没确认收入,现在应该怎样把那些预收款做账做掉(不需要发货给客户)
老师你好,请问这个民非公司支付的专家评估费分录怎么做?分别付了两个专家税前2500(实发2160)另一个税前1000(实发)960元,银行支付
收到无偿划拨的已经折旧完的固定资产怎么做账
老师,企业所得税汇算清缴后,实际的税费跟之前计提的有差异,账务处理怎么做?
预算会计科目财政拨款结转有余额,是没有花完的,设置科目的时候,会计软件里头科目类型只有资产,负债,净资产,收入,支出,选择哪个类型,余额方向符合逻辑
应收账款的年初数少了,我现在要增加上,贷方对应什么科目
你好,请看我回复的内容,你只是告诉了应收账款错误了,没有告知对方科目是什么,是多了还是少了,我这边无法确定贷方是什么科目啊
贷方应该是收入吧
你好,那就是这样处理 借:应收账款 ,贷:主营业务收入
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。