你指的是怎么填写什么

老师您好,公司2018年6月之前由其他单位管理并做账,7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告,里面有资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益变动表。没有科目余额表,对方不提供。 现在我在重新建账,根据资产负债表和银行对账单,录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额;“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”,“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了,生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是,利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字,我应该入到哪里呢?需要录入吗?
老师,零申报里面资产负债表货币资金年初余额是1712.45,其他应付款年初余额是2930,那我零申报期末余额随便填写100对它有没有影响?
我半路接了一家小规模纳税人零申报,他的资产负债表上一任填写货币资金年初余额1712.45 ,其他应付款款年初余额是2930未分配利润年初余额是—1217.55,那现在这个零申报资产负债表怎么填写啊?目前没有业务发生。
老师好,小规模纳税人零申报资产负债表里面货币资金年初余额100,其他应付款年初余额200,未分配利润里面—100,没有业务发生,那我该怎么填??
请教老师们,本月的(资产负债表)的(年初余额)是等于期初余额吗即上期的期末余额。现在我搞不明白的是会计学堂里的行业实操的工业制造里的化纤制造的资产负债表的(年初余额)货币资金的年初余额应该等于7376096的,但答案显示是7310521 还有其他应收款的年初余额应是74063,但答案是81206.63, 未分配利润应是158651.66,但答案是99178.63
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,公司被s局通知要看仓库,老板让我看账,我看不出啊,24年才4个月的账,都是导出的表格,总账明细账,看不到分录,怎么看啊,
办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
我意思是不是把这几个期初余额直接填写到期末余额里面?
你好,同学,是这样的
但是我的第三季度季末怎么是0.01呢?怎么不是0.10?第三季末是我自己填写成0.10?不应该是自动生成的吗?
就是这个
这个是自已手动填写的,你可以改为0.10
那这个0.10是根据哪个数字填写的呢?
资 产负债表资 产总额,同学
谢谢老师
不用客乞,祝你生活愉快