关联企业转钱,转来转去的,需要签订借款协议吗? 转款的 不需要签订借款协议
老师,有个问题想咨询下,2016年公司借股东款27万元,是借记:银行存款 27万,贷记:其他应付款-XX 27万,在2019年的时候,我接手这个做账工作,领导意思是开业这么久,需要做点实收资本,然后叫我把这笔往来款转实收资本 ,我就做了这么一笔:借记:其他应付款 27万,贷记实收资本27万,怎样做是否不对?然后在19年5月的时候,有两笔股东往来款我也是做进了实收资本里面。回单上注明是借款。我看着学堂里老师说注明是借款的不能作为实收资本,注明投资款的才可以做为实收资本。请问我年末要怎样处理,是认缴制公司,而且缴足资本是很久之后,现在也不用做实收资本吧。
老师,我们这有个公司跟法人借了40万,如果年底要平账,这个怎么处理好一些?假如公司有很多收入来源,如果用这个收入去还钱,那么取得这个收入会有个增值税,还会涉及到企业所得税。如果说法人不需要公司还钱了,那这笔欠款走营业外收入,还是要交5%的企业所得税,这样理解对吗?还有一种情况是我大概看到有人建议说这笔钱可以由债权转股权,就是转为法人对公司的投资,因为公司目前没有实收资本,那可不可以入账为借其他应付款贷实收资本?这种情况是不是只交个实收资本的印花税,现在是减半政策的话是万分之二点五,我这么理解对吗,而且这三种方法利弊如何,老师能给些建议吗,因为我不懂税务筹划还有预警风险的,老板就是想省钱少缴税,这个该如何处理好一些?
老师,您再帮我看看这两个问题。一个是老板的几家公司相互转往来款的这种情况,另一个问题是,关于实收资本缴纳印花税的问题。请问,关联企业转钱,转来转去的,需要签订借款协议吗?还有就是,做实收资本的,什么时候需要缴纳印花税?多久申报缴纳一次?
请问下去年注册的企业,今年股东有陆续转钱到公司账户备注投资款,收到这笔资金要怎么做分录,另外是否要缴纳印花税,是先挂其他应付款,什么时候才能转为实收资本,转之前需要做验资吗?印花税是在验证后一次性缴纳还是每投资一笔就要交呢
请问老师,我是公司的法人,一个是个体的,一个是企业的,但是这两家公司没有去开公户,所以都是以我的个人银行卡为收款人,然后有时一个月上千万金额转进我的银行卡,但是我都是当天转出去的,那么像这种情况,我这边需要申报我所收到的金额为基数缴纳个人所得税吗?要是不缴纳个人所得税会咋样?因为有转进来的款项不是收入,那么税务局那边只管我这边进账都要缴纳税吗
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
老师,个体户老板给员工发工资需要个税代扣代缴吗?
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复,回复不对我投诉你
IPO过程中财务主要做什么
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复
对公付款,报销单后边附的原始凭证,发票,合同,打款回单,还有什么
做实收资本的,什么时候需要缴纳印花税?多久申报缴纳一次? 有合同以及实际到账的时候缴纳印花税
多久申报缴纳一次? 只需要申报1次就可以了
老师,比如10月份股东转进公司账户一笔4000元作为投资款,会计在11月份做10月份账的时候,是在11月份申报10月份税款的时候,申报缴纳印花税吗?
老师,这种转款,转来转去的,不就是相当于借款吗?就比如,这家公司现在账户没钱,就从老板的另一家公司转钱进去支付款项。有的转了后,是还回去了的,有的没还回去。像这种,性质不就是跟借款一样吗?
是在11月份申报10月份税款的时候,申报缴纳印花税吗?是的
这种转款,转来转去的,不就是相当于借款吗? 可以这样理解, 假如是母子公司,可以作为内部往来的
老师,如果10月份有一笔实收资本的投资款4000元,那11月份申报10月份印花税的时候,就是按照4000*0.00025=1元,来申报缴纳印花税?如果在申报10月份税款的时候申报漏了,可以在申报11月份税款的时候补申报缴纳吗?
老师,您看一下,他的这笔账对应的业务是什么?这个应该不是实收资本的那个印花税吧?
可以在申报11月份税款的时候补申报缴纳吗? 是可以的
这个应该不是实收资本的那个印花税吧? 是的,印花税
老师,后面这笔凭证,缴纳的是什么账簿的印花税?是领取营业执照的印花税还是?老师您顺便再告诉我一下,除了涉及实收资本的会需要申报缴纳印花税,还有哪些资金账簿的需要申报缴纳印花税?
可以在申报11月份税款的时候补申报缴纳吗?是
老师,补申报有时间限制吗?不会有滞纳金吗?如果一直忘记申报缴纳的话
您好 加在一起就可以了
您好 没有时间限制 找个月份补进去
老师,比如9月有做实收资本的,10月有做实收资本的,如果申报9月印花税的时候,没有申报缴纳,那就是在申报10月印花税的时候,9月和10月的实收的金额加总乘以0.00025(万分之二点五)来申报缴纳印花税?
老师,您说的,没有时间限制,找个月份补进去。那延迟申报缴纳,不会涉及滞纳金?
您好 理论上涉及滞纳金
您好 假如说你本来10月份申报10元 放在11月份申报 和11月份的申报20元加进去 一共申报30元
老师,您说的,理论上涉及滞纳金,这个滞纳金是电子税务局申报系统里面会自动提醒?还是,怎么说?
您好 比如你非要说 这个是10月份交税 没交那么需要滞纳金
但是你把10月份要缴纳的10元放在11月份 和11月份的一起去缴纳 当做11月份的 没有滞纳金