关联企业转钱,转来转去的,需要签订借款协议吗? 转款的 不需要签订借款协议
老师,有个问题想咨询下,2016年公司借股东款27万元,是借记:银行存款 27万,贷记:其他应付款-XX 27万,在2019年的时候,我接手这个做账工作,领导意思是开业这么久,需要做点实收资本,然后叫我把这笔往来款转实收资本 ,我就做了这么一笔:借记:其他应付款 27万,贷记实收资本27万,怎样做是否不对?然后在19年5月的时候,有两笔股东往来款我也是做进了实收资本里面。回单上注明是借款。我看着学堂里老师说注明是借款的不能作为实收资本,注明投资款的才可以做为实收资本。请问我年末要怎样处理,是认缴制公司,而且缴足资本是很久之后,现在也不用做实收资本吧。
老师,我们这有个公司跟法人借了40万,如果年底要平账,这个怎么处理好一些?假如公司有很多收入来源,如果用这个收入去还钱,那么取得这个收入会有个增值税,还会涉及到企业所得税。如果说法人不需要公司还钱了,那这笔欠款走营业外收入,还是要交5%的企业所得税,这样理解对吗?还有一种情况是我大概看到有人建议说这笔钱可以由债权转股权,就是转为法人对公司的投资,因为公司目前没有实收资本,那可不可以入账为借其他应付款贷实收资本?这种情况是不是只交个实收资本的印花税,现在是减半政策的话是万分之二点五,我这么理解对吗,而且这三种方法利弊如何,老师能给些建议吗,因为我不懂税务筹划还有预警风险的,老板就是想省钱少缴税,这个该如何处理好一些?
老师,您再帮我看看这两个问题。一个是老板的几家公司相互转往来款的这种情况,另一个问题是,关于实收资本缴纳印花税的问题。请问,关联企业转钱,转来转去的,需要签订借款协议吗?还有就是,做实收资本的,什么时候需要缴纳印花税?多久申报缴纳一次?
请问下去年注册的企业,今年股东有陆续转钱到公司账户备注投资款,收到这笔资金要怎么做分录,另外是否要缴纳印花税,是先挂其他应付款,什么时候才能转为实收资本,转之前需要做验资吗?印花税是在验证后一次性缴纳还是每投资一笔就要交呢
请问老师,我是公司的法人,一个是个体的,一个是企业的,但是这两家公司没有去开公户,所以都是以我的个人银行卡为收款人,然后有时一个月上千万金额转进我的银行卡,但是我都是当天转出去的,那么像这种情况,我这边需要申报我所收到的金额为基数缴纳个人所得税吗?要是不缴纳个人所得税会咋样?因为有转进来的款项不是收入,那么税务局那边只管我这边进账都要缴纳税吗
老师,企业所得税汇算清缴里职工薪酬支出及调整明细表里各类基本社会保障性缴款是?
老师,小规模制造企业开加工费普票,开票大类及税率应该是什么和多少?谢谢
装订的纸质凭证一般需要在第一页附什么表
老师您好,公司重阳慰问孤寡老人送的米面怎么做账务处理呢
汇算清缴时,发现24年3月份收入少记了,但是交增值税的时候,按照正常收入。现在汇算清缴提示收入和报增值税收入不一样,我应该怎么弄,
老师,我运輸有限公司的内账会计,我公司23年12月份购买商住楼作为办公室,当时买价是676030元,装修花费683911.53元,一共1359941.53元。现在老板说要做固定资产折旧,我怎么做?老师教下。
企业第一次开票,核定票种怎么弄呢
老师,没有使用的生产设备需要计提折旧吗?
老师您好,我们是个体户经营煤炭,月销售额9万左右,平时煤卖给一个公司,请问。我们进来的煤是个人手里进来的,没有发票可以吗。这怎么能查账征收,合理合规个人手里也不能给开发票,他要是再开发票,我们就不如直接用这个人卖给公司了 我们想正规合力,他月销售额8 ,9万不开进来的发票入账可以吗直接开销售发票
老师:去年的印花税12月计提了,1月忘记申报交税了,怎么处理恰当些?
做实收资本的,什么时候需要缴纳印花税?多久申报缴纳一次? 有合同以及实际到账的时候缴纳印花税
多久申报缴纳一次? 只需要申报1次就可以了
老师,比如10月份股东转进公司账户一笔4000元作为投资款,会计在11月份做10月份账的时候,是在11月份申报10月份税款的时候,申报缴纳印花税吗?
老师,这种转款,转来转去的,不就是相当于借款吗?就比如,这家公司现在账户没钱,就从老板的另一家公司转钱进去支付款项。有的转了后,是还回去了的,有的没还回去。像这种,性质不就是跟借款一样吗?
是在11月份申报10月份税款的时候,申报缴纳印花税吗?是的
这种转款,转来转去的,不就是相当于借款吗? 可以这样理解, 假如是母子公司,可以作为内部往来的
老师,如果10月份有一笔实收资本的投资款4000元,那11月份申报10月份印花税的时候,就是按照4000*0.00025=1元,来申报缴纳印花税?如果在申报10月份税款的时候申报漏了,可以在申报11月份税款的时候补申报缴纳吗?
老师,您看一下,他的这笔账对应的业务是什么?这个应该不是实收资本的那个印花税吧?
可以在申报11月份税款的时候补申报缴纳吗? 是可以的
这个应该不是实收资本的那个印花税吧? 是的,印花税
老师,后面这笔凭证,缴纳的是什么账簿的印花税?是领取营业执照的印花税还是?老师您顺便再告诉我一下,除了涉及实收资本的会需要申报缴纳印花税,还有哪些资金账簿的需要申报缴纳印花税?
可以在申报11月份税款的时候补申报缴纳吗?是
老师,补申报有时间限制吗?不会有滞纳金吗?如果一直忘记申报缴纳的话
您好 加在一起就可以了
您好 没有时间限制 找个月份补进去
老师,比如9月有做实收资本的,10月有做实收资本的,如果申报9月印花税的时候,没有申报缴纳,那就是在申报10月印花税的时候,9月和10月的实收的金额加总乘以0.00025(万分之二点五)来申报缴纳印花税?
老师,您说的,没有时间限制,找个月份补进去。那延迟申报缴纳,不会涉及滞纳金?
您好 理论上涉及滞纳金
您好 假如说你本来10月份申报10元 放在11月份申报 和11月份的申报20元加进去 一共申报30元
老师,您说的,理论上涉及滞纳金,这个滞纳金是电子税务局申报系统里面会自动提醒?还是,怎么说?
您好 比如你非要说 这个是10月份交税 没交那么需要滞纳金
但是你把10月份要缴纳的10元放在11月份 和11月份的一起去缴纳 当做11月份的 没有滞纳金