你好可以的 可以抵扣 按发票税额抵扣

一般纳税人取得的小规模纳税人开具的增值税专用发票可以抵扣吗?谢谢!
小规模纳税人的开具的专票一般纳税人可以抵扣?
老师,取得的小规模纳税人专用票1%的进项票,一般纳税人可以抵扣吗?
小规模纳税人取得一般纳税人的专票可以抵扣吗?
1.一般纳税人 收到 小规模纳税人开具的3%的专用发票,一般纳税人可以抵扣吗? 2.可以抵扣的话,是抵扣多少
是不是全国的电子税务总局都差不多。操作方式一样
老师你好,2022年3月我公司收到款项743600元,未开票,按无票收入申报了企业所得税,增值税按0元申报。2022年12月该笔业务开具发票,增值税申报时填报错误错误,将税额701509.43元,税额 42090.57元按负数填报,2026年税务稽查发现问题,本年度是否只需将销项税额通过以前年度损益调整就可以?
公司租赁的房屋签订了租赁合同,用电合同,电费合同交不交印花税
老师在财务软件上面一键取票后要怎么操作?
老师,公司员工在广州的公司缴纳社保,现在想转到河南这边的公司,需要在电脑上操作么
老师,如何查询单位是否做了税务登记?
开发票数量和单价忘了没写,4000多元的,对方已经认证了。这个有风险吗?
您好老师,电商一般纳税人,因每月都收不到对应的进项发票,所以没有增值税税负率,那按理没进项税就销项税有多少就交多少增值税的,但问题是有住宿差旅费发票等其他专票够抵扣可以不交税的,那请问这样可以吗?
请问老师,美团显示营业额100万,但是甲餐饮企业实际收到80万,被扣除了手续费,佣金等20万。请问甲企业怎么做账?
残保金按啥报和个税系统一致么
今天听报税课,宋老师说3%的专票只能抵扣3%的,应纳税额不是应该就是销项-进项吗
难道还有规定3%的进项只能抵扣3%的销项吗
不是应该就是看开了多少的进项税额抵减就行吗
销项-进项 按这个抵扣 进项税额100 销项1000 1000-100 按这个缴纳
这个进项税额100可以是开具的13%税率的,9%税率的,3%税率的税额之和是吗
老师,麻烦帮我解答下,被宋老师说的迷糊了
重新举例小规模专票 金额300 税额300*3%=90 你收到之后只能抵扣90
老师,我可以理解为进项就是看税额是多少就抵扣多钱,并不是说只有13%的销项只能用13%的进项来抵扣
对的 可以这么理解的 只要是生产办公用,一般计税对应的进项都可以抵扣