可以的,你几张发票合计起来是一台就行。

因公司开票显额是99999。就是10万内。但是我们这要开票售出一台机器组合价格是19万。在开发票的数量时可以开成数量0.5台吗?
我们公司是卖变压器的,变压器很贵,一个就10几万,但我们的票面最大开票金额是10万,那么发票上数量能开成0.5台吗?
老师您好,我想问下,电商公司,我们公司实际要付40万100台电器给供应商,但是供应商平台的返利算我们公司的,所以用返利10万来抵扣货款了,那就相当于我们还要付给供应商30万,但是供应商不愿意开40万100台的发票,只肯开30万的发票,然后供应商减少数量来开票,因为发票都有型号的,我们要给客户按型号来开100台对应的型号开,这种情况有什么好办法,解决供应商那边开票问题吗
电商公司,我们公司实际要付款给供应商100台电器40万货款,但是供应商平台收到的返利算我们公司的,所以用返利10万抵扣了货款,那就相当于我们还要付30万给供应商,但供应商不愿意按100台来开票,只肯按30万减少数量来开票,因为每台机器都有型号的,我们要按100台对应的型号开票给客户,供应商那边觉得调整价格跟市场价有差别,不愿意调整,只愿意调整数量,可是调整数量的话我们就没有发票开给客户,我们要给客服按100台型号来开票的,这种情况,除了调整单价还有其他方法来解决吗
和朋友和开的公司,后来因为意见不和等问题散伙了,分两台机器,这个机器是我出资买的,钱给了卖机器的,机器的发票是开给和开的公司,散伙时他不愿意给钱,我就让他给我另外一个公司开了一张发票,金额是80万,当时也让他们开了一张现金收款的证明,现在他公司可能因为经营不善等问题,账面被查了,开给我的发票我没有转那么多钱给他,这个要怎么处理? 补充:后来两家公司也有业务往来,但是没有再开发票,公司给他公司前后转了也有30多万,我现金也有给他转了20多万 现在最好的处理方案是什么,还是我有这个现金收款证明就可以
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
我需要开两张发票,我数量可以开成1.5吗?另一张数量也开成1.5可以吗?
可以的,可以这么做的。
如果当月暂估的库存商品,当月结转成本了,下月发现暂估的金额不对怎么办?
红冲之前的 暂估 然后再做发票的
但是成本已经结转了!结转的成本也红冲掉吗?
你好对的是的 是可以
具体需要红冲的分录有几个?
红冲之前的入库红虫结转的成本,然后再做发票的再做正确的结转成本,一共四个
如果暂估的金额正确的话是不是只需要红冲入库的凭证,就不需要红冲结转成本的凭证对吗
你好是的,是这么做的。
印花税收了0.16的滞纳金,我做账能不能做到税金及附加——印花税里,金额太小了
借营业外支出、滞纳金贷、银行存款这一部分钱需要调整的。
10月份需要计提所得税费用吗?
你十月份需要缴纳吗?缴纳的是第三季度的,如果是的话,应该在九月份集体。
不缴纳,累计利润为负数,填写企业所得税申报表时是不是照着利润表,把本年累计金额的营业收入,和本年累计营业成本还有本年累计利润总额的三个累计金额抄上去就行了吧?
你好,负数那就不需要考虑,不用计提啊。
对的,是的,是这么做的。