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老师,6月份银行进5万货款,银行又出5万货款,这笔如何做会计分录?

2022-10-18 08:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-18 08:56

你好,这些都是什么业务的?

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快账用户5077 追问 2022-10-18 10:50

就销售一笔5万防盗门,又支付一笔5万防盗门款

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齐红老师 解答 2022-10-18 10:52

借银行存款贷主营业务收入、应交税费, 借库存商品贷银行存款, 借主营业务成本贷库存商品。

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快账用户5077 追问 2022-10-18 10:56

是不是主营业务成本还得结转本年利润?

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齐红老师 解答 2022-10-18 10:58

是的是的,月末结转损益、收入、成本都需要。

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你好,这些都是什么业务的?
2022-10-18
同学你好 可以按照你现在做的这个
2021-03-01
上月多打的40万货款,供应商已经用其中的10万抵扣了这次的货款。所以,实际上你的账户里多出的金额是30万。 接下来,关于35万的货款的会计分录,根据你的描述,你是想将30万作为“其他应收款”处理,剩下的5万作为实际支付的“银行存款”。 那么,分录可以这样写: 借:库存商品 10万 贷:其他应收款 30万 银行存款 5万 至于你提到的“银行存款不对”的问题,其实在上述分录中,银行存款的5万与你之前支付的40万中的5万是相抵的,所以并没有问题。而“其他应收款”30万就是之前多打的40万中的剩余部分。
2023-12-14
您上个月理论上形成35万的应付款是需要借一个科目,看具体是什么项目,看如果是货款那就是借:库存 35,贷:应付账款;然后再把多付的剩余的35万跟这个应付账款抵消,分录是借:应付账款 35万,贷:其他应收款 35万
2023-12-13
你好,不太可行,不正常的。 一般成本是会小于收入的 
2022-10-18
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