你好!对的,分录就是这样
你好成本10万元,预付了3万元,分录可以做成。借主营业务成本10万,贷:应付账款7万 银行存款3万 这样分录对吗?
销售10万元货物出去,只收到5万元 借:银行存款 5万 应收账款 5万 贷:主营业务收入 10万 这样做分录可以吗?
老师,6月份进5万,出5万,销售收入借:银行存款5万 贷:主营业务收入5万 支出:借:主营业务成本5万 贷:银行存款5万,关于借:主营业务成本5万贷:银行存款5万是否可行?
老师好,比如我公司收到10万元,其中5万元确认收入,计入应收账款,另外5万元是客户多付过来的当成应收,然后下次客户就会少付一部分款项,请问这个分录我要怎么做可以借:银行存款100000贷预收账款5万,贷应收账款5万吗
1、财务会计分录,借:银行存款,6000元,贷:应上缴财政款,6000元,不做预算会计分录。2、财务会计分录,借:应上缴财政款,6000元,贷:银行存款,6000元,不做预算会计分录。3、财务会计分录,借:银行存款,10万元,贷:预收账款,10万元,不做预算会计分录。4、财务会计分录,借:预收账款,5万元,贷:事业收入,5万元,预算会计分录,借:资金结存-货币资金,5万元,贷:事业预算收入,5万元。5、财务会计,借:银行存款,9万元,贷;事业收入,9万元,预算会计分录,借:资金结存-货币资金,9万元,贷:事业预算收入,9万元。
这题答案是什么?老师的解析为什么最后再加一个A?4年年金终值再复利一次不是5年的年金终值吗?
老师,调账时,2023年的收入,未确认,在2024年调,公司是用小企业会计准则,在确认收入时,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-进项税额,相应的所得税费增加:借:所得税费用,贷应交税费-应交企业所得税,老师是这样吗,后面要结转损益的分录怎么做,要把所有的转入利润分配-未分配利润
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个分录我在3月份把数据弄错了,这个是春节期间给员工发放的200元充值卡,然后她在3月份本来消费了2.06,但是我在3月份的分录里写成0.48了,现在在4期写了这两个分录,一冲销3月份的,一个修正的,第一条分录的主营业务收入是直接在贷方写负数0.48对吧,我记得您说损益类方向不能反
老师,综合税负率怎么算,谢谢
老师,一员工4月21号入职,请问他的考勤工资怎么算?是按9天,然后工资按基本工资除以21.75乘以9算吗?
做公司的年度的汇算清缴,最后调高的利润,多交出来的这一部分企业所得税税额,还用做会计入账吗?
公司收到10万的收入转帐,只开票3万,剩下的7万不开票,作为无票收入,这样可以吗,有什么风险吗
一般纳税人 轻包工 可以简易计税吗 开3%的专票
老师,我想问下a公司的房产租给b,b又租给了c,b公司名下没有房产,b能不能给c开租赁发票发票
这题后面为什么加上一个A
那到时再收回另外5万元怎样做分录
你好!借银行存款 贷应收账款