你好 使用费记成本费用里,销售提成记销售费用提成 贷银行等

S公司转让某专利权的使用权转让期为5年合同规定S公司每年末支付使用费60000元(含税增值税税率为6%)当年的使用费已收到并存入银行,每年计提摊销成本为36000元怎么写分录?
购买一个专利使用权,有固定使用费支出,和销售提成支出,怎么做分录
购买使用的无形资产,除了固定费用,还用销售提成费用,怎么做分录
别的公司授权让我们使用的专利,有固定使用费,和销售提成费用,要怎么做分录
购买使用的A公司专利,要支付固定使用费,和销售额提成给这个A公司,分录怎么做?
个体户开通了企业微信别人打钱可以直接打在个人银行卡上吗?
不定项第(二)第5题这个3怎么来
老师,外贸企业需要支付客户佣金,对方是国内账户,怎么返款呢?直接公转私吗?
老师,电子税务局里面有进项税额留抵,但是账务上没有留抵进项税额。怎么做分录才能用电子税务局里面的留抵税额来抵扣销项税额?
老师,请教一下:平时电脑桌面上的文件怎么永久保存呢?担心因电脑故障导致资料丢失(只找朴老师,董孝彬老师,家权老师,其他老师勿接)
老师,单位和个人承担的社保,都计入应付职工薪酬吗?
公司租其他公司的厂房,出租方除了9个点的增值税,还需要交其他的房产税什么的吗?
2月份做了未开票收入,3月份开票怎么做分录
取得一张专票,但是属于福利费项目,进项不得抵扣,请问这个费用是按照含税金额还是不含税金额,以及这张专票在电子税局系统里面应该如何操作?
如果,4月底计提工资,应付职工薪酬10000元,5月初申报个税,个税缴纳200元,公司代缴了个税,5月10日,员工自己转入200元到公司账户上,5月15号公司发放工资。会计分录是不是 借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬10000 借:应交税费——个人所得税200 贷:银行存款 200 借:银行存款200 贷:应交税费——个人所得税200 借:应付职工薪酬10000 贷:应交税费——个人所得税200 银行存款9800
和无形资产没有关系吗
一百多万
你好,只是使用权金额大的,您记入长期待摊费用就行,不计入无形资产,然后也是按照受益的期限进行摊销。