您好! 借:管理费用/销售费用-车辆使用费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:预付账款
预付卡销售*加油费充值款 这种发票怎么入账,收到票的当月直接入账吗
一般纳税人预充油卡,银行预付10000元,如何做分录?次月去加油站开具专用发票,收到票又怎样做分录?
收到,预付卡销售和充值的发票,怎么入账,这个预付卡是加油的
老师,请问收到*预付卡销售*加油卡充值款 8000 普票怎么做账
充值油卡是借预付账款-油卡 ,收到专票次月才勾选的,账务分录怎么做?
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
如果是没有勾选待抵扣的也是直接选应交税费-应交增值税-进项税额吗?还是选待抵扣那个科目?
没有勾选待抵扣是应交税费-应交增值税(待抵扣进项税)
那比如说我8月收到的发票,我9月份才抵扣的,那我8月份做账的时候就选待抵扣进项税喽,是这样理解吧?
是的,你的理解是对的