你好,你消费了之后,这个是用在哪里的?如果属于你单位的成本,借主营业务成本贷预付账款。

预付供电公司本月电费,取得增值税专用发票上注明金额3000元,进项税额390元。当天收取某酒店电费1000元冲销企业招待费。 会计分录:借:预付账款 3000 应交税费-应交增值税(进项税额)510 贷:银行存款 3510 借:银行存款 1000 贷款:管理费用1000 请问如何调账
老师,晚上好! 我一笔合同分批付款5月付了15500,做了借主营业务成本 贷银存款,6月付了3000.做了 借预付 贷银行存款,借主营业务成本,贷预付账款, 请问结转成本怎么做呀?
公司在加油站办理充值卡3000元 借:预付账款3000 贷:银行存款3000 成本怎么做分录?
老师,我们公司一个月内给不同公司支付货款,例如,支付a公司1000,支付b公司2000,支付c公司3000,我的会计分录可不可以做成:借:预付账款- a公司1000,预付账款-b公司2000,预付账款-c公司3000,贷:银行存款6000?
收到总部打款,用于支付办公家具采买 借银行存款-本公司3000 贷其他应付款-总部3000 支付办公家具 借预付账款-家具商3000 贷银行存款3000 收到因字体错误退回来的家具费 借银行存款3000 贷应付账款应付款-家具商3000 支付办公家具 借预付账款-家具商3000 贷银行存款3000 收到办公家具 借固定资产-器具家具3000 贷预付账款-家具商3000 下月开始累计折旧,请问我写的分录对吗?请问需要把7050计提下吗?如果计提的话写什么会计分录合适?请分录写得好的老师回答,谢谢!
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
本单位的车辆用呢
你得看用途,出差的借销售费用,差旅费,贷预付账款。
主营业务成本那个金额是咋算的
单位主营是什么的?提供服务人员的部门支出可以做到主营业务成本,借主营业务成本贷预付账款是一样做的,加多少做多少。
我们是加气站,车辆出差专门办了油卡,这算不算我们的成本呢
你好,你购买气支付的运输费,装卸费这些属于成本,其他的都不是。
那我记在费用就可以了
直接做借:销售费用3000 贷:银行存款3000
可以的,可以这么做的。
那还有哪种做法?
你好,消费了之后再做,就这一种做法。
据使用部门根据具体的业务来做。