你好; 你是一般纳税人按13%开票 缴纳增值税的

一般纳税人出售使用过的固定资产,符合3%减按2%政策,出售时未开发票,应该怎么填报
一般纳税人,销售自己使用过的固定资产,该固定资产购入时进项已全额抵扣,出售时销项按13%开票,增值税申报时应如何填列
公司出售使用过的固定资产,开具发票按什么税率开具?出售固定资产的账务处理是怎样的?
公司出售使用过的固定资产应该按什么税率开票,如果想把增值税税点所得税也算进去开票应该怎么算?
如果一般纳税人的公司出售固定资产汽车,应该如何开发票出去,该汽车当时购进来也未抵扣
有没有管理会计实战案例的书,推荐一下,谢谢。
公司租房承担房东交的税。房东 交完了。拿发票和完税证明。公司怎么把这个他交完的税 给他? 从公司对公账户给他?怎么做会计分录?公司怎么做账
老师,原材料有主料有辅料用分别在购入时候区别开来吗?我又不想区别开,要不结转成本时候也麻烦,到底怎么样合适啊老师?
直播间老师说 登陆自然人业务 个人注册 完了之后 选择我要办税 然后说左侧。有 新办纳税人套餐。 这些画红线的都找不到。 无法往下听课。
老师,你好,我们公司盘资产,目前瑜伽裤,瑜伽服,背心,与账上对不上,因为实际衣服麻烦后他们有是换有是退,我们这边财务对金额,还是对件数合适,件数有些统计的一套,有有些是一件的,这个应该怎么处理,还有衣服有些送了,有些买了,有些自己用了,麻烦给个思路,这个怎么弄合适
房东开具租房給我公司发票 房东缴税400 你公司同意 负担房东交的税。怎么做会计分录
制造业成本核算方法和例题举例说明
会计科目,如银行存款,借方发生减去贷方发生额,如正数表示实际增加额对吗?
应收或应付账款老板之间达成协议,这个款取消了,怎么做帐处理呢?
老师,请问,我上个月用了一张比较大额度的进项发票,导致这个月没有交税,但是这个月也开票了,进项还是大于销项的,如果下个月也不交税会怎么样吗?
如果想把增值税税点13%,所得税25%也算到固定资产价值里面开票应该怎么算?
你好; 那你计入里面去; 你税费 还得增加的;
我知道啊,就比如我把增值税所得税印花税都加进去一共150000,那我就算我交完各种税金以后能收入15万就好了呀。所以怎么倒推出来开票开多少?
你好; 那你就把所有税费加进去 你 销售金额去 ; 然去开票 即可; 你把每个税费计算出来 %2B 销售金额; 就是你的开票金额
能列个公式出来?
你好; 税费每个计算的 按你实际 金额去计算即可; 总的公式 = 销售金额%2B 每个税费合计金额来开
老师能算一下嘛?我算下来不对,比如我最后销售收入要得到10万,所得税25%,印花税万分之三,增值税13%,开票开多少?
你好; 增值税 = 不含税 10万 *13% ; 附加税 = 增值税 *12% ; 印花税 =万分之五*合同金额10万 ;企业所得税 = 利润 *25% 把税费计算出来 %2B10万即可。 自己 计算下哈;
老师你有算过嘛。这样算出来不对的
你好; 你要吧税费加进去就是这样来算