你好; 你是一般纳税人按13%开票 缴纳增值税的
一般纳税人出售使用过的固定资产,符合3%减按2%政策,出售时未开发票,应该怎么填报
一般纳税人,销售自己使用过的固定资产,该固定资产购入时进项已全额抵扣,出售时销项按13%开票,增值税申报时应如何填列
公司出售使用过的固定资产,开具发票按什么税率开具?出售固定资产的账务处理是怎样的?
公司出售使用过的固定资产应该按什么税率开票,如果想把增值税税点所得税也算进去开票应该怎么算?
如果一般纳税人的公司出售固定资产汽车,应该如何开发票出去,该汽车当时购进来也未抵扣
如果想把增值税税点13%,所得税25%也算到固定资产价值里面开票应该怎么算?
你好; 那你计入里面去; 你税费 还得增加的;
我知道啊,就比如我把增值税所得税印花税都加进去一共150000,那我就算我交完各种税金以后能收入15万就好了呀。所以怎么倒推出来开票开多少?
你好; 那你就把所有税费加进去 你 销售金额去 ; 然去开票 即可; 你把每个税费计算出来 %2B 销售金额; 就是你的开票金额
能列个公式出来?
你好; 税费每个计算的 按你实际 金额去计算即可; 总的公式 = 销售金额%2B 每个税费合计金额来开
老师能算一下嘛?我算下来不对,比如我最后销售收入要得到10万,所得税25%,印花税万分之三,增值税13%,开票开多少?
你好; 增值税 = 不含税 10万 *13% ; 附加税 = 增值税 *12% ; 印花税 =万分之五*合同金额10万 ;企业所得税 = 利润 *25% 把税费计算出来 %2B10万即可。 自己 计算下哈;
老师你有算过嘛。这样算出来不对的
你好; 你要吧税费加进去就是这样来算