你好; 你是一般纳税人按13%开票 缴纳增值税的
一般纳税人出售使用过的固定资产,符合3%减按2%政策,出售时未开发票,应该怎么填报
一般纳税人,销售自己使用过的固定资产,该固定资产购入时进项已全额抵扣,出售时销项按13%开票,增值税申报时应如何填列
公司出售使用过的固定资产,开具发票按什么税率开具?出售固定资产的账务处理是怎样的?
公司出售使用过的固定资产应该按什么税率开票,如果想把增值税税点所得税也算进去开票应该怎么算?
如果一般纳税人的公司出售固定资产汽车,应该如何开发票出去,该汽车当时购进来也未抵扣
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
如果想把增值税税点13%,所得税25%也算到固定资产价值里面开票应该怎么算?
你好; 那你计入里面去; 你税费 还得增加的;
我知道啊,就比如我把增值税所得税印花税都加进去一共150000,那我就算我交完各种税金以后能收入15万就好了呀。所以怎么倒推出来开票开多少?
你好; 那你就把所有税费加进去 你 销售金额去 ; 然去开票 即可; 你把每个税费计算出来 %2B 销售金额; 就是你的开票金额
能列个公式出来?
你好; 税费每个计算的 按你实际 金额去计算即可; 总的公式 = 销售金额%2B 每个税费合计金额来开
老师能算一下嘛?我算下来不对,比如我最后销售收入要得到10万,所得税25%,印花税万分之三,增值税13%,开票开多少?
你好; 增值税 = 不含税 10万 *13% ; 附加税 = 增值税 *12% ; 印花税 =万分之五*合同金额10万 ;企业所得税 = 利润 *25% 把税费计算出来 %2B10万即可。 自己 计算下哈;
老师你有算过嘛。这样算出来不对的
你好; 你要吧税费加进去就是这样来算