同学你好 计入管理费用 但是要有发票

店里的猫猫以及猫猫的猫粮 做什么科目呢
老师,税务平台已经勾选一项业务的进项税额是150元,但是销项税额只有50元,那么余下的100元进项税额,记账怎么处理
增值税是按收入还是按开发票的金额来交的,这里有点混
小规模纳税人,不开票收入填写在哪个位置
老师,没有抵扣完的进项税额,需要做处理吗?是留在应交税增值税-进项税额 科目里,还是转到应交增值税-待抵扣进项税科目里
12月报销费用清账,怎么备注以前也有报销的就是没有完全报销,这次彻底清账怎么备注
老师我们公司购进一辆新车,还有原值和净值怎么算呢!我们购入新车100000元
老师,轮换粮棉油合同采购:借:周转粮棉油,贷:应付账款,这个凭证需要什么附件
老师小规模 一个季度没有超过30万 那个增值税不处理 年末做了一笔分录 增值税减免 借:应交税费-应交增值税-销项税 8150.08 贷:营业外收入-减免税款8150.08 老师报增值税报表的时候 增值税收入我是该报哪个数了 是不含税收入 还是不含税收入+8150.08
老师你好,我想问一下,就是我在申报这个企业所得,就是这个企业所得税表的时候,第4季度的,他我这个检测了一下风险,风险两个中级风险,就是第1个条是显示我说这个从业人员跟以前的不一样,然后第2条是说我这个资产总额跟以前不太一样,两个等级都是中级,嗯,这个有事儿吗?
就是没有发票,怎么处理好
同学你好 这个调增就可以了
对应的是公司项目的设计费,可以入成本吗?还是说要入管理费用?
这个可以的 但是没有发票还是得调增
老师,还有个问题咨询下 去年公司的账,开了12000的发票,然后只入了10000的应收款,还有2000直接做了收入。(因为是分开开票的。),那我还需要调账吗
这个一万二都要做收入的呀
我的意思是,12000都做了收入,但是有其中2000做了收入,没做应收款
这个直接收到现金或者银行了吗
是的,直接入了银行
那也得做收入呀 借银行2000 借应收10000 贷主营业务收入12000