你好,需要的需要补上。和第三季度的一块

老师你好!才成立的公司,第二季度没有缴纳印花税,税局系统也没有,但第二季度有开票收入。第三季度税局系统有资金账簿需要缴纳印花税,三季度也有收入,我是0申报,还是要怎么报啊?
我们是小规模纳税人,上季度纳税(第二季度)收入(含无票收入)超45万,已申报缴纳税款,本季度(第三季度)未超45万,但是补开了属于上季度的收入的专票2万(上季度已做了无票收并交了税),那我们这2万上季度已经交过税了,现在开的专票还需要交税吗?
你好我是一家小规模,第一个季度超30万已经全额交税,第二,三季度未超额,有专票也交了专票的税,第四季度超额45万了,第四季度怎么交税,二三季度的需要补交么
你好,请问小规模第一季度开普票交了税,第二季度冲红了三张,重新开了两张,这样的话就第二季度税是负数的,可是第二季度开的都是普票!不需要交税,这个账务怎么处理
我这是小规模,第二季度有无票收入(也无合同),印花税新规是从第三季度开始的,我这个第二季度需要申报吗?需要补交吗?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
那要是以前年度的呢?
你好,去更正以前的申报表。
咋更正啊?不是补交申报就行了吗?
你好,那你之前少申报的不得脚上电子税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报或者作废申报。你补上的话,你的纳税义务晚了。
更正申报是有滞纳金的。
更正之后,就可以直接交了吧
是的是的,可以的,但是有滞纳金。