借:在建工程158000 应交税费-增值税-进项20540 贷:银行存款178540 借:在建工程 600%2B6800 贷:银行存款7400 借:固定资产165400 贷:在建工程165400
1-甲公司购入一台需安装的设备专票价款10万,税额13000元,银行存款支付 2-银行存款支付运费500元31存款支付安装费2000元 3-设备安装完毕交付使用 怎么做会计分录
企业购入一台需要安装的设备,立即交付安装,该设备价款30000元,税额3900元,运杂费600元,以银行存款支付,安装过程中分配安装人员工资1300元,另以银行存款支付其他安装费用1500元,该设备已安装完毕交付使用
(6)购入需安装设备台,价款158000元,增值税额20540元,用银行存款支付价税款。另用现金支付运费600元,用银行存款支付安装费6800元。该设备安装完工,交付生产车间使用。
(6)购入需安装设备台,价款158000元,增值税额20540元,用银行存款支付价税款。另用现金支付运费600元,用银行存款支付安装费6800元。该设备安装完工,交付生产车间使用。设置会计分录
设置会计分录:购入需安装设备台,价款158000元,增值税额20540元,用银行存款支付价税款。另用现金支付运费600元,用银行存款支付安装费6800元。该设备安装完工,交付生产车间使用。
合同金额100000元是DDP金额,国际海运费是3500元,保险费是300元,目的港费用12000元。出口报关单上显示CIF100000元,有运费、杂费、保险费可以填写,一般情况下CIF都是填运费3500元,保险费300元。现在的问题基于合同实际是DDP条款,那开发票到底开多少金额?
7月初交完增值税 所得税 印花税 损益应该结转在几月份
实收资本是看资产负债表期末余额,还是看银行对账单,他们会有不同
老师因为特殊原因赶不上做帐了,7月申报企业所得税是不是可以暂估报表数据?
请问老师,我1月发现24年12月计提的营业税金及附加数据多一倍,然后我就在1月份红字冲掉了12月的这个营业税金分录,重新计提了正确的12月营业税金及附加。这样导致季度的营业税金及附加数据 小于年累计数据,上报报表的时候提示数据逻辑不对,我这是红冲12月的分录时选错科目了,我考虑是跨年了,改用那个科目?
老师支付律师费,支付款的时候备注律师咨询费可以吗?
请问现在办理执照注销和税务注销可以在网上办理了吗?
你好,老师,我合作社财政局拨款带贫资金,给农户分红,但是拨款的这个部门非要我们做成股金,这样下来账面股金就比注册大了,这个现在调账可以吗?
实收资本是看资产负债表期末余额,还是看银行对账单?
老师,合同规定收到工作量确认单后才给对方单位开具发票,我申报印花税时,是以确认单的日期还是以发票开具日期作为税款所属期申报?多谢