您好,您这个分录是正确的。
上月首次和工厂交易,配送了5000元青菜过去,21号前配送了3800元,21号配送了1200元,工厂24号给我们结款了3800元,这笔交易该怎么做分录,我现在做了,借银行存款3800,应收账款1200,贷主营业务收入5000元,除了这个我还需要做销售商品的吗?
老师,我想问下,现在小规模开普票免税,分录怎么做?借银行存款。 贷主营业务收入 这样对吗
老师,小规模企业,开普票3000给别人,分录写的对吗? 借:应收账款3000 贷:主营业务收入3000 收到款项时写,借:银行存款3000 贷:应收账款3000 月末结转的话应该再怎么写的
老师,小规模企业,普票我开出去了3800,税率选择免税的,已收到款。这个分录我应该怎么写的 借:银行存款3800 贷:主营业务收入3800 这样写对吗,还需要写减免税款吗
老师您好,小规模开出的免税发票, 借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 这样做分录对吗?
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄
请问老师,使用财务软件做账,是否都是会计来做?出纳是不碰财务软件的吗?
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是
我需要注册个小规模运输公司、开具1%运输费发票、但车子不能入公司、挂靠在山东公司、可以吗?
关于资产负债表重分类,在用友财务软件里,是选择重分类还是不重分类?
公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板,脚手架等旧材,时间久了,因为循环调拨,最后搞不清楚谁欠谁多少,只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资,收到小于借出视同净借出综合物资,月末借出方分录,借其他应收款(公司其他项目)贷,原材料周转材料,收到材料方,借,原材料周转材料,贷其他应付款(公司其他项目),后续完工,调拨材料都不归还,问收到方和借出方如何确认成本
航空航海业中湿租与干租的区别是?
您好!请问一下,酒店行业经常会请临时帮工人员,又不能提供发票,要怎么进行账务处理?可以按工资薪酬计算申请个税处理吗?
ETC注销退款到账,如何账务处理
老师,之前有1%.3%增值税率时,会写到应交增值税-减免税款,这个免税的不需要吗
免税的时候不体现应交税费的,因为不交税。
好的,谢谢老师,再请教下,如果有222.6月的科目余额表,有什么办法可以倒推出21.12月的科目余额吗
科目余额表里就是具体科目的余额。