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老师,税务局需要我更正前期增值税报表。比如前期申报10万,现在更正申报到15万。那么这次更正申报表需要按照差额更正5万,还是15万做更正申报增值税报表?

2026-05-06 23:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-06 23:36

更正需要填写最新的全部销售额 您说的案例里面,按照十五万更正

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快账用户2356 追问 2026-05-06 23:39

那么最后提交这里,显示的是15万的税款。前期我交的10万所对应的税款为什么没有抵扣?

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齐红老师 解答 2026-05-06 23:41

以前交的可以抵减 无法抵减的联系税局大厅报

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更正需要填写最新的全部销售额 您说的案例里面,按照十五万更正
2026-05-06
你好,那就是填写3万。
2022-11-13
你好 你修改了销售额的吗还是改了哪里
2023-05-06
你好,正确的税率应该是多少的?9%的吗?
2022-02-22
还是直接点申报更正,修改以前的申报
2026-01-06
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