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老师好 请问我们公司上个月转了一笔设备款给客户 然后金额付多了 这个月客户把付多的金额退回来了 请问要怎么做账呢?

2022-10-19 09:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-19 09:03

你好,当时你的分录怎么做的?直接做相反的就可以啦。

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快账用户2907 追问 2022-10-19 09:06

跨月了也没关系吗

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齐红老师 解答 2022-10-19 09:08

对的是的,没有关系的,可以的。

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快账用户2907 追问 2022-10-19 09:38

那假如这笔款后面我们还要再退回去给客户的应该怎么做账呢?

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齐红老师 解答 2022-10-19 09:40

借预付账款贷,银行存款 借,银行存款贷,预付账款支付出去借预付账款贷银行存款。

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快账用户2907 追问 2022-10-19 10:03

收到退款的时候做 借:银行存款 贷;预付账款 把货款再转给客户的话做 借:预付账款 贷:银行存款 这样对吗?

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齐红老师 解答 2022-10-19 10:04

对的,是的,是这么做的。

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快账用户2907 追问 2022-10-19 10:04

为什么会涉及到预付账款这个科目呢

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齐红老师 解答 2022-10-19 10:04

你好,那你支付给对方用的是哪一个科目?

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快账用户2907 追问 2022-10-19 10:06

营业成本

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齐红老师 解答 2022-10-19 10:15

不是的,你转出去怎么做的?借主营业务成本贷银行存款?

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齐红老师 解答 2022-10-19 10:16

如果是的话,退回来借银行存款,借主营业务成本负数 在支付出去,借预付账款,贷银行存款。

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你好,当时你的分录怎么做的?直接做相反的就可以啦。
2022-10-19
您好!多收的计入其他应付款科目,然后退回分录如下 借:其他应付款 贷:银行存款
2021-02-19
您好,咋都有这样的情况 ,我们也有。收到客户的钱 借:银行, 贷:应收账款-客户 借::应收账款-客户 贷:银行 (摘要退还客户员工垫付款)
2023-11-28
同学你好 做往来然后冲减往来
2020-11-18
你好,付出去又返回来的金额,要做账的
2021-05-14
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