你好,当时你的分录怎么做的?直接做相反的就可以啦。

你好 请问我们公司上个月有个客户给我们对公转了一笔款过来要开票 但是我们公司没票了 所以没给他开票 就让我们供应商帮我们开票给这个客户了 现在这个客户要我们把上个月她转过来的这笔款 给他转对私回去 这样合理吗?
老师好 请问我们公司上个月转了一笔设备款给客户 然后金额付多了 这个月客户把付多的金额退回来了 请问要怎么做账呢?
您好老师!请问客户今年4月5月公户银行转账付了两笔货款,我公司未给对方开发票,现在想让我公司把两笔货款原路退回,然后由他们另一家公司公户转相同金额货款,给他们另一家公司开发票,这样操作可以吗?
我们公司销售设备,设备会在这个月20号发给客户,现在客户付了50%货款,需要开票,金额要全开,请问这样我们能开吗?我们有进项来抵的
请问一下,就是我们是4s店的,上两个月该客户员工扫码付款了保养费,这个月该客户对公转账一样的金额,金额转重了,申请退还该客户员工付的款,怎么做账务处理
老师您好,像单位买的一些工艺品,单件金额几万块的这种,不想一次性记入费用的,记入哪个科目比较好
暂估的成本票,没进来以后也不知道来不来,汇算的时候可以只调增一部分吗?,一次性调增税负太高了,公司不想交
A公司有食堂,B公司的员工去这个食堂吃饭,可不可以签个协议让A公司每个月按人头算出B公司员工的就餐餐费,然后A开一张餐费发票给B公司,A公司不是餐饮行业
请问老师我有一张25年进项发票,已经验了入账了,现在这张要红冲有什么影响吗?账上要做何调整啊?
修路时找的包工头,找工人干活,给我们开发票,开什么项目合适?
小规模纳税人转租商铺,需要申报哪些税种呢?
老师,我们给供应商加工,原料是他们提供的,每次对账开票都是把原料金额扣除的,这样可以吗?
公账给员工发奖金是怎么扣税的呢?
老师,财政部审计报告备案利润总额,资产总额,负债总额,收入总额,按报表的什么数填?
请问会计学堂里的实操课,都是针对代理记账的吗?
跨月了也没关系吗
对的是的,没有关系的,可以的。
那假如这笔款后面我们还要再退回去给客户的应该怎么做账呢?
借预付账款贷,银行存款 借,银行存款贷,预付账款支付出去借预付账款贷银行存款。
收到退款的时候做 借:银行存款 贷;预付账款 把货款再转给客户的话做 借:预付账款 贷:银行存款 这样对吗?
对的,是的,是这么做的。
为什么会涉及到预付账款这个科目呢
你好,那你支付给对方用的是哪一个科目?
营业成本
不是的,你转出去怎么做的?借主营业务成本贷银行存款?
如果是的话,退回来借银行存款,借主营业务成本负数 在支付出去,借预付账款,贷银行存款。