您好,咋都有这样的情况 ,我们也有。收到客户的钱 借:银行, 贷:应收账款-客户 借::应收账款-客户 贷:银行 (摘要退还客户员工垫付款)
请问一下业务是:我们只替客户向参会人员收取会务费共计10万 ,并且我们开具了发票,客户要求我们把10万元公账转给客户,客户再按照10万的12%服务费又转给我们,请问一下这样我怎么写分录呀 借:应付账款-客户 10万元 贷:银行存款 10万元 借:银行存款1.2万元 贷:应付账款-客户 1.2万元 这样余额就是-8.8 万元了 请问一下这样处理正确吗
请问一下业务是:我们只替客户向参会人员收取会务费共计10万 ,并且我们开具了发票,客户要求我们把10万元公账转给客户,客户再按照10万的12%服务费又转给我们,请问一下这样我怎么写分录呀 借:应付账款-客户 10万元 贷:银行存款 10万元 借:银行存款1.2万元 贷:应付账款-客户 1.2万元 这样余额就是-8.8 万元了 请问一下这样处理正确吗
老师早上好,A客户的货款多付了1万元一直留在应收帐款的余额里,但是这个客户把这件事忘记,想跟客户提出的时候,老板说之前他店铺装修公司提供了一些支持,这个挂账金额就不打算跟客户说了,那么这些客户多转的货款应该怎么处理呢?
我们公司微信收款,收客户货款3000+2%的服务费,在京东下单直接给客户发货付款3000也是微信,这样怎么做账务处理。还有一种就是收客户3000+2%的服务费,我们在京东下单付款是5000元,下个月初给京东开6%的推广费发票,这2000元差额会退回,应该怎么处理。谢谢老师
老师好 请问我们公司上个月转了一笔设备款给客户 然后金额付多了 这个月客户把付多的金额退回来了 请问要怎么做账呢?
老师好,有一个路桥项目,甲方是交通局,归财政拨款,我们是挂靠方同时也是劳务分包公司,7月份甲方拨付预付款14万元其中含劳务费30万元,被挂靠方给甲方开了140万元普通发票,9个点的税率,周四甲方又给了45万元劳务费,被挂靠方给甲方开了9个点的建筑服务‘工程款的普通发票,老师被挂靠方可不可以给甲方开3个点的普票
老师,今年审计考了一题,内控处理器11月变了,没有测之前的,以后测变的,但是不信赖前后,这是恰当还是不恰当
老师,适合采用零基预算编制方法的费用预算都有什么?
请老师解答一下这个题,最好分析一下。
固定资产计提折旧,折完了,剩了200的净残值怎么写分录
公司产品技术附加值高是什么意思?老师
老师,印花税在填写买卖合同的计税金额时,如果没有合同,只有发票,实际工作中,是按含税金额填,还是按不含税金额填?
公司要上市,和是不是高新技术企业有什么关系?
损耗率是怎么计算的?
老师,委托另外机构研发项目,除需按80%及不超过境内研发三分之二的部分做加计扣除外,加计扣除还收时间影响吗?不能一次记加计扣完?
上两个月做的是借,银行,贷,收入
没挂账主要是
您好,我知道,当时又不知道客户公司会付过来,我们里收到钱和付钱做这个往来过一下
好的,了解了
亲爱的,祝您生活愉快!