你好,缴纳的分录是 借:应付职工薪酬-公积金 其他应收款(个人负担部分) 贷:银行存款

老师好,请问我计提发放工资和社保、公积金的分录能不能这样写啊 计提工资、社保公积金个人部分: 借:管理费用/销售费用-职工工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬-职工工资 贷:其他应付款-社保个人部分 -公积金个人部分 应交税费-应交个人所得税 计提单位部分: 借:管理费用-社保单位部分 -公积金单位部分 贷:应付职工薪酬-社保单位部分 -公积金单位部分 实际发放工资、缴纳社保公积金: 借:应付职工薪酬-职工工资 贷:银行存款 借:应付职工薪酬-社保单位部分 其他应付款-社保个人部分 应付职工薪酬-公积金单位部分 其他应付款-公积金个人部分 贷:银行存款
老师 公积金分录 计提公积金 借 管理费用-单位 贷 应付职工薪酬-公积金 缴纳公积金 借 应付职工薪酬-公积金 贷 其他应付款-公积金 老师 有问题吗
@郭老师 老师 缴纳公积金的分录可以这样做吗 借:管理费用-公积金单位负担 其他应付款-代扣社保公积金-公积金 贷:银行存款 老师 还用计提公积金这一分录吗 借: 管理费用-公积金 贷:应付职工薪酬-公积金吗
老师,2月补缴了12月-1月的公积金,分录是否需要先做补计提: 分录一: 借 管理费用 贷 应付职工薪酬-公积金 分录二: 借 应付职工薪酬-公积金 贷 其他应收款-公积金 银行存款
当月付当月公积金。借管理费用公积金 借其他应付款代扣公积金 贷银行存款 然后借应付职工薪酬公积金 贷应付职工薪酬公积金可以吗
老师,请解答一下这题
那需不要要把利润表的本年利润结转到资产负债表的未分配利润
老师,我公司是小规模木制工艺品制造业,客户有笔设计费1万元要汇到我公司公户今天,今天是3.31号,要求我们开发票,然后四月底的时候,这笔设计费1万元要原路返回,四月底设计费返还后,那我今天开出的发票到四月底要跨越红冲对吗?一整笔账务出来怎么做?发票怎么开老师?
老师好,请问我们是医疗器械销售公司,营业范围没有服务费。我们卖了台药物浓度检测的设备,现在供药物浓度的试剂给医院,与医院签的试剂合同是后续服务费(实际我们进项是试剂,我们是小规模纳税人),请问老师,医院让我们按合同名称开发票,服务费,每人份22元。老师我们发票应该怎么开呢?就这药物浓度试剂服务费?还需要备注做检测每样试剂用了多少瓶是吧?
@董孝彬老师 别的老师别回答
老师/:coffee,公司一名员工,已经给他入了社保,但是他因为个人经济问题,工资卡被封了,可以让他写个证明,通过公司对公账户,给他把工资打到他媳妇的银行卡上吗?
老师/:coffee,公司一名员工,已经给他入了社保,但是他因为个人经济问题,工资卡被封了,可以让他写个证明,通过公司对公账户,给他把工资打到他媳妇的银行卡上吗?
老师,长沙医保减员是在哪里,不是在人社网吧
老师,现在的公司是一家分公司。 月底了要结合内外账套,对比利润。这之间的勾稽关系整不明白。 公司集团财务部的,有不懂可以问他们。我现在是不懂,不知道从哪问?
你好,老师,请问一下代帐公司是根据当月开具的发票,确认收入吗
老师 在计提工资的时候 贷方计的是其他应付款(个人负担部分)在缴纳的时候 借:其他应付款(个人负担部分)您看这样可以吗
你好,计提工资的时候 借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—工资