你好,是的,这样处理是对的。

请问老师招待费进项不能抵扣,那我是直接不抵扣还是先抵扣了再做下进项转出
请问进项税额转出怎么做啊?没抵扣。进项专票进的是待认证。次月转出时候,借应交税费-应交增值税-进项税额转出4.53,贷应交税费-待认证税额4.53,接下来再怎么做啊?
公司是一般纳税人,实行的简易征收,收到的专票是直接做进项不抵扣处理,还是先做进项,然后再做进项转出?
收到招待费的发票不能抵扣,账务处理全部进费用还是先做进顷稅再做一步进项税额转出?
老师,招待客户的住宿费专票,可以抵扣进项吗?进的是招待费是不是都不能抵扣啊
我可以要求对方不要开专票,直接开普票吗
你好 可以的 可以的