您好,不包括单独体现的增值税。

老师,你好,印花税税源明细表里的购销合同,里的计税金额是填含税的销售额还是不含税的销售额
老师你好,印花税是价税合计还是不含税金额报
老师购销合同缴纳印花税进项是价税合计还是不含税金额
老师好,印花税里的计税金额是合同价税合计金额还是不含税的?
老师,我想问下租赁合同的印花税是按照价税合计的金额计算,还是不含税的金额计算
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
是不含税金额吗
,只有增值税,单独写才不包括增值税,增值税没有分开写,就包括增值税。
那都是没单独交的吧
没有单独体现增值税,那就是含税价计算,计算印花税。
实际结算金额为价税合计金额吧
您好,是的,您的理解是对的。
比如厂房合同每平方28元/平,没有写金额的,这种合同要报印花税吗?
需要申报的,那就等实际收款的时候申报就行了。
是付款的就直接付款时要报吧,印花税不报有什么风险?
按期核定的。没有发生零申报,这样处理就行。然后实际发生确实按实际情况申报。
比如实收资本5月份的,我可以在本季度按次申报填当期时间吗?
不可以了,因为按次的申报时间已经过了。
那要怎么处理?系统里没看到有补报的页面
好,你可以去大厅补充申报的。