齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,借应付职工薪酬工资,借管理费用负数工资。
老师,工资表是0.2,但是发了0.19
做上面的分录就可以的。
当时计提的是哪用哪一个。
计提是用0.2
就是按上面的分录来做,金额是0.01。
那我们个税端数据要修改吗,个税端申报的是0.2
你好,是的,需要修改的。
那我们发给职工的工资条是不是也要改
对的,是的,是这么做的。
发了一分钱给人家修改一下。
老师,或者我们在下次发工资多发一分钱可以吗
可以的,可以这么做的。
好,谢谢老师
不用客气工作顺利
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老师,工资表是0.2,但是发了0.19
做上面的分录就可以的。
当时计提的是哪用哪一个。
计提是用0.2
就是按上面的分录来做,金额是0.01。
那我们个税端数据要修改吗,个税端申报的是0.2
你好,是的,需要修改的。
那我们发给职工的工资条是不是也要改
对的,是的,是这么做的。
发了一分钱给人家修改一下。
老师,或者我们在下次发工资多发一分钱可以吗
可以的,可以这么做的。
好,谢谢老师
不用客气工作顺利