你好,借应付职工薪酬工资,借管理费用负数工资。

老师,您好: 我想咨询下,我们公司卖茶叶,节假日我们把茶叶发给员工作为福利,要怎么进行账务处理,入账需要哪些凭证
老师,你好!我想咨询一下我们是劳务公司,然后我们的上家公司不把我们的开票金额的钱全部打给我们,他们代替我们发工资,只转部分款项给我们,这样可以吗?
老师您好,我想请问一下,就是我们是分公司,总公司每个月给我们转账发工资和缴纳社保,每个月给我们转公司部份的社保有多,我们想用多的这笔给员工发工资,怎么平公司缴纳社保的那笔分录呢?
老师,您好: 我想咨询下,我们公司上上个月工资表有尾差1分,少给员工发1分钱,怎么处理好
老师你好,我想咨询一下,老板奖金1万元,其为了少交个税,公司发工资的时候,把1万元发到员工卡上(该员工工资低,交个税少),后由员工把钱再转给老板。请问:1.这种做法是否有风险,可以这样做吗? 2.这种情况对员工工资及个税等会有什么影响吗?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
老师,工资表是0.2,但是发了0.19
做上面的分录就可以的。
当时计提的是哪用哪一个。
计提是用0.2
就是按上面的分录来做,金额是0.01。
那我们个税端数据要修改吗,个税端申报的是0.2
你好,是的,需要修改的。
那我们发给职工的工资条是不是也要改
对的,是的,是这么做的。
发了一分钱给人家修改一下。
老师,或者我们在下次发工资多发一分钱可以吗
可以的,可以这么做的。
好,谢谢老师
不用客气工作顺利