同学你好 这个是按照阶梯税率来计算缴纳的

个体工商户开票超45万,除增值税及附加税,个体经营所得税按什么交?没建帐没成本进项发票怎么交?除以上税还有其他税费要交吗
老师,个体户季度报的个人所得税是按档次交吗,我45万的发票是不是要按30%交税呀
我们个体户季报个税之生产经营所得,我们是查账征收,我们收入45万,而我没有成本费用,我是要按30%交个税是吗
个体户需要季报个税之生产经营所得,我们开票45万,基本没有成本费用发票,是要按30%交个税吗
我们个体户季报开票45万,基本没有成本费用发票,工资也没有,是查账征收方式,我们这个季度给个税之生产经营所得是不是需要按30%交
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些玩具,血压计,血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?视同销售的话,1,购买赠品借:库存商品-赠品15000,贷:银行15000.2,随平衡车销售赠送时借:销售费用15000,贷:库存商品15000,视同销售那笔会计分录和金额写一下?不是很明白,麻烦老师详细回答一下详细回复,谢谢,
未分配利润和所有者权益是样的吗?
请问老师,硬件维修大类选什么
老师您好:问一下,有一单收入,先开票,后每月慢慢的发货,这个会计分录怎么做,借:应收,贷主营,结转成本,借成本,贷:库存商品,但没发货,
我们是民非,还没有收入全是管理费用,但是在季度所得税申报的时候管理费用数据系统直接带到了营业成本那一列,我当时也没改,这有问题吗?
开出去的现代服务大类的发票 需要缴纳印花税 开回来的不需要缴纳印花税是吗
老师,营业账簿印花税,也是借税金及附加带应交税费—应交印花税吗?
老师好,请问我们支付劳务费,收到专家的增值税发票,这个税款可以抵扣销项费吗?
老师好,请问我们收不回来的应收款(好多年前的)我能直接红冲吗?
请问公司帮员工承担了11月份的个税2694.53元 12月份教交的 我12月份怎么做会计分录