你好1; 你蔬菜是免增值税的 ; ; 餐厅收到 如果是按6%报 税 可以抵扣的
我们公司是农产品收购 农产品加工企业,我们进项税抵扣一般是自己开的收购票给农户的,我收到一张由销售方开出的普通发票 可以抵扣吗
本公司向国旗销售免税农产品 开了增值税发票 但收到的进项是普通发票可以抵扣吗
#提问#公司一般纳税人,从市场购买农产品蔬菜肉类,然后卖给餐饮店。其中。购进时取得普通发票。可以计算抵扣进项吗?销售时开具普通发票是免增值税吗?
1、收到蔬菜农产品免税发票3万,进项税额核定扣除,我们直接批发销售给餐厅,开的同样是免税普通发票,餐厅可以抵扣吗
我们是一般纳税人,我们从对方购入了鲜肉和蔬菜,对方开具的是普通发票,0税率。我们销售出去鲜肉和蔬菜也是免税的。在这种情况购入农产品可以计算进项税额抵扣吗,什么样的情况下可以计算进项税额抵扣呢
老师,您好!公司用代发文件发给员工报销,但报销金额发错了,这边员工直接退回公司了,这边报销重新发放,这边有什么问题吗?
老师属于劳务报酬所得。汇算清缴都要按综合要得按年度税率表来进行汇算?
老师,个人给公司代开运费发票,是不是公司必须申报,
所得税季报中计入成本费用的职工薪酬按账上填写,但如果个税申报工资和账上不一致,该怎么办?
员工两处发工资,其中一处员工发100元,不享受扣除费用5000,连续4个月每月扣个税3元钱(这几个月但工资表里一直忘记扣除个税3元),个税申报一直是100。账怎么平?
哪位老师帮我解答解答,为啥提示比对不通过,我们当月取的发票金额是128481,上期余额是100493.9,本期扣除额我填写228974.9,开票实际扣除额是247500,我按发票金额填和本期扣除额填都提示比对不通过,什么原因。
老师好!请问家装小规模纳税人装修收入可以扣除分包劳务差额计税吗?是否需要申请或者备案呢?
电脑 2022 年 8 计提折旧,是不是 2025 年 7 月是最后一次计提折旧?
老师,我们收到其他单位支付给我们的一笔小区开荒保洁费用,这个分录应该怎么做?而且这个小区我们公司找了保洁人员进行了清扫,我们需要给保洁人员付保洁服务费,又需要怎么做分录
老师您好,公司为小功能纳税人,是维修通讯网络安装公司,24年12月份。给移动公司维修安装网络,购进了一个逆变器。当时只开了营业收入发票,忘了结转这个逆变器的成本了。现在这个逆变器在库存商品账上的该怎么办呢?我们今年1~9月一直也没有销售
我们是流通环节,开的免税普票,餐厅能抵扣?
你好; 你是买来销售 ; 对方不能抵扣了。 除非你是 自产自销的给对方; 对方才能抵扣的
对方是**集团,集种植开发一体,我如何确定对方开票免税发票的商品是自产自销?
自产自销; 是自己种植自己拿来销售
我如何确定对方卖给我的商品,是他自产自销,而不是购进的
你好; 那你让对方提供自产自销证明盖章 给你
自产自销证明,税务能认吗,对方是否需要单独做税务备案?
你好; 先证明 在说 ; 对于你来说 是一个依据 ; 你在销售出去给餐厅; 餐厅不能抵扣哈
那只能给对方开专票了,收到的免税发票3万,如何计算进项税额?
你好; 是的; 你 蔬菜的话 开 专票 对方可以抵扣; 但是你这样你就会缴纳税费的哦
3万的免税发票,怎么计算进项税额
你好; 按 3万*9%计算进项税的
我看条款是13
你好; 9% 13%是很早的税率了。