同学您好,一般不开票的,附件就是审批出库记录这些,您好,借:管理费用等-招待费,贷:应交税金-应交增值税(销项税额)库存商品等

老师好,我是小规模纳税人,12月大概有50多万的收入,还没有开票,我现在12月这个季度如何申报增值税如何申报,需要把这50多万的增值税申报吗,如果申报了,我以后开票,如何处理,有些人说小规模不能负数申报冲减
小规模纳税人通过代理公司出口货物需要开具发票吗?是否免税?如何玉米分录?如何申报?
请问小规模纳税人购进货物赠送,账如何处理,分录如何,附件需要哪些,还需要开票吗
1季度客户不需要票,我们进行了无票收入申报税,2季度客户又说需要开票,小规模纳税人账务和税务申报上分别要如何处理?
请问老师,购买方原来是一般纳税人,现在变成小规模纳税人了,我公司原来销售给对方的货物发生了退货行为,需要给对方开红字发票,购买方现在变小规模了,购销双方应如何操作这个发票的问题呢
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
这样做合理吗?借:销售费用/营业外支出 贷:主营业务收入(普面价格) 结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品
需要结转成本吗
还是走费用,贷方直接库存商品、增值税
是的没错,这 是要转成本的
那你上面写的分录没有结转成本啊,贷方直接,库存商品,增值税
我后发的分录跟你回复的不一样啊,到底哪个对的
老师提的更简约一些,您这样复杂了,结果一样的
好的,那赠送的也要视同销售吧,季度报税时赠送这部分要申报吗?具体怎么填报,谢谢!
可以视同销售报税的,但会计不一定要全按税法来,会计以准则为准,差异是调表不调账的
那就还是要申报增值税,虽然账上没记主营业务收入,但还是要按无票收入报税,是这样吗?
学员您好,是的,对的
好的,谢谢
不客气,有空给五星好评:,