你好; 结转到资产处置损益科目的

老师,你好!我们公司有一辆车是固定资产,这辆车的保险,修理费用哪个科目核算?
老师好!我们公司有一辆车固定资产,折旧到上个月净值是184200,这个月出售了卖了40万,凭证怎么做?
老师你好!我们公司出售了一辆自卸车(固定资产) 固定资产减值有余额,结转到哪里啊
老师你好,我公司的固定资产有一辆汽车,出售时汽车的分录怎么写
你好老师,我们公司出售固定资产汽车一辆,做分录里的累计折旧的数据取哪个数据啊
劳务公司开普通发票10万现在开具外经证吗,需要交税
烟酒,卡送人涉及哪些税
你好 请问,比如我要补2024年某月的无票收入,2023多加了10w收入。这个10w的收入的钱,需要我补进公户吗?
老师,企业所得税是按不含税缴税的吧,比如我销售不含税10万,进项不含税9万,交企业所得税1*2.5%=250元
请问,调增了前几年的期间费用的账(剃掉了),那支付的钱,需要怎么调??
老师,我们是做连锁餐饮门店,有20家门店,都是个体户,后期规模会逐步扩大,明年老板计划开到70家,这种有必要每个体户都开对公户吗,都开对公户的话年费,维护费比较高,但是不每个个体户单独用一个账户,又涉及到门店收款对账的问题,多家门店收款收到一个账户,很难对账,有没有餐饮连锁行业的老师给下建议吗
异地施工甲方的公司注册地和施工地点也不一致,异地预交交在施工地点还是甲方的注册地
你好老师,我想问下外贸公司,不是制造业,只是商贸性质的公司,会有研发支出吗?
员工聚餐,餐费,酒,做职工福利费吗?
刚接手和城投有关的企业,不太熟悉业务情况。我想请问施工、代建、发包、承包之间的逻辑联系是怎么回事?分别以什么税目及税率缴税?谢谢
这个科目报表上有吗
我做了借:
老师帮忙看看,我这样做的,还需要做什么分录,报表数据不平衡
你好; 一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税-销项税 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借:资产处置损益 贷:固定资产清理
固定资产减值准备哪个余额不用管了吗?
净收益净损失怎么看的
固定资产清理108407.08就是收入那个分录
你好; 固定资产清理 借贷方抵减就可以看出来的
我把出售收入记固定资产清理的贷方,借方按贷方的金额记得,平了,余额在减值准备哪里,这样是错的?
没有处置费的,是不是按收入那个金额记减值准备那里,然后439509.42的金额记固定资产清理的借方啊!是这样吗
麻烦老师看下,
你好; 贷方了 结转到资产处置损益去 贷方; 这个会涉及所得税的; 你借方固定资产第一笔会做清理的;借方有余额; 你变卖贷方固定资产清理有金额;借贷方抵减后 就是 损失或者收益的
还是不明白,我出售时记的借:银行存款 122500 贷方:固定资产清理 108407.08 应交税金-应交增值税(销项)14092.92
再做了借:固定资产清理 108407.08借:累计折旧314915.35 借:固定资产减值准备439509.42 贷方:固定资产862831.85
这样固定资产清理借贷方平了,借贷抵减是0了
应该怎么记啊!可以重新做个分录?
你好; 你要结转到资产处置损益科目去; 你仔细去看看我写的分录。 我全套分录都给你咧的那么详细了哦
我对应你的看的,是资产减值准备那里多了余额,再结转到资产处置损益科目 是这样吗
我有金额做的,看下嘛,付了钱了,哪个步骤不对
你好; 你之前没有计提的吗 ? 你是不是之前减值准备没有计提
没有做过
就是现在做了这两笔分录
去 计提固定资产减值准备哦 ; 借资产减值损失贷固定资产减值准备
好的,计提的金额是那个108407.08吗
计提的金额就是 你发生减值的金额哈 ; 你别去倒推哦
好的,谢谢,那减值金额我是按固定资产原值减累计折旧减固定资产清理 是这样的吧
你好; 固定资产减值金额=固定资产原值-累计折旧-可回收金额
可回收金额是账面计提后的那个净值?
还有最后一个问题,固定资产清理结转到资产处置损益 报表上没有这个科目,报表会平衡?
你好; 1,固定资产可回收金额说的是 : 如果将该固定资产变现后实际可以收回的金额。 不是净值哈 ; 2. 没有这个科目 ; 你月末要吧资产处置损益结转到本年利润去的; 虽然利润表没有单独这个栏次; 但是 是计入利润总额一起去的