您好,做表格上属于.施工间接费用

30.【单选题】下列各项中,企业按税法规定代扣个人所得税,应借记的会计科目是()。(2020年·2分)A.财务费用B.应付职工薪酬C.税金及附加D.管理费用31.【单选题】下列各项中,企业根据本月“工资费用分配汇总表”分配所列财务部门人员薪酬时,应借记的会计科目是()。(2020年·2分)A.管理费用B.主营业务成本C.其他业务成本D.财务费用32.【判断题】企业生产车间生产人员福利费应根据实际发生额计入生产成本。()33.【单选题】下列各项中,企业应记入“应付职工薪酬”科目贷方的是()。(2019年·1.5分)A.支付职工的培训费B.发放职工工资C.确认因解除与职工劳动关系应给予的补偿D.缴存职工基本养老保险费
某项目部2015年8月份发生下列有关经济业务:(1)以银行存款支付工地燃料费2600元,支付劳保用品修理费500元,增值税进项税额共计为496元(2)计提工地现场固定资产折旧费5000元(3)根据工资分配表。应付项目部管理人员工资55000元(4)报销项目管理人员差旅费3000元,以现金支付(5)领用一次性摊销的工具300元,劳保现金100元(6)交通班车领用油料1300元(7)本月该施工单位工程项目资料如下表所示(单位:元)工程类别工程项目直接成本其中:人工费成本铁路施工101隧道100000094000102路基80000050000103大桥60000046000104线路50000032000要求:(1)根据上述资料,编制间接费用发生的会计分录。(2)登记“施工间接费用明细帐”,并结出发生额和余额。根据上述资料分配施工间接费用,编制分配的相关会计分录。
某项目部发生下列有关经济业务:(1)以银行存款支付工地燃料费2600元,支付劳保用品修理费500元,增值税进项税额共计为496元(2)计提工地现场固定资产折旧费5000元(3)根据工资分配表。应付项目部管理人员工资55000元(4)报销项目管理人员差旅费3000元,以现金支付(5)领用一次性摊销的工具300元,劳保现金100元(6)交通班车领用油料1300元(7)本月该施工单位工程项目资料如下表所示(单位:元)工程类别工程项目直接成本其中:人工费成本铁路施工101隧道100000094000102路基80000050000103大桥60000046000104线路50000032000要求:根据上述资料,(1)编制间接费用发生的会计分录。(2)登记“施工间接费用明细帐”,并结出发生额和余额。(3)根据上述资料分配施工间接费用,编制分配的相关会计分录。
施工企业施工成本费用核算。东华建筑公司为增值税一般纳税人,承担鸿达公司A、B两项工程的施工任务,以下是本月发生的主要经济业务。(6)用银行存款支付大型机械进场运输费,增值税专用发票上注明价款5000元,增值税额500元,其中AI程承担40%,B工(7)本月固定资产计提折旧50000元,其中现场项目部计提的折旧费为40000元,公司管理部门计提的折旧费为10000元。(8)以银行存款支付本月水电费共计40000元,其中,A工程15000元,B工程20000元,现场项目部2000元,公司行政管理(9)月末,以本月A、B两项工程发生的实际直接费用为标准,(10)本期A工程期初未完施工成本为860000元,本期已完工程预算成本为1420000元,期末未完施工预算成本为620000元。计算未完工程实际成本,并根据本期已完工程预算成本进行工程结算。要求:根据以_上资料编制相应的会计分录。
职工薪酬分配环球集团生产A、B、C三种产品,实际工时为:A产品3000时,B产品3000时,产品4000时。根据工资结算凭证汇总的工资费用为:基本生产车间生产产品的生产工人工资25000.00元,车间管理人员工资5000.00元,企业行政管理部门人员工资2000.00元,专设销售机构人员2000.00元。要求:编制分配工资费用的会计分录,A、B、C产品的生产工人工资按实际工时分配。
外账计提工资前了了一个月,比如申报11月工资,计提在12月了工资,现在从26年想改正,要怎么操作。
您好老师,把养猪场承包出去需要交什么税,有什么税收优惠
刚成立的公司,没有业务,没有员工,个人所得税要申报吗?
出口商品商检,属地查验这里怎么委托,我们是外贸企业,我们向厂家海南公司拿货出口的,我们是发货人和申请单位吗,海南厂家是生产单位和发货人吗
老师,我们有个快递费,付款到3月去了,可是这个月报2月的税已经抵扣了,那这个发票就得做在2月了吧?那这样我直接做费用,然后搞个其他应付先行吗?下个月再冲掉
安家费有什么税收优惠政策吗
写字楼出售了单元,会影响土地使用税的计税依据吗
老师,改变折现率影响内含报酬率吗?现在不是已经修正过了嘛?修正的不要先用到资本成本吗?
原来有个项目是食堂餐饮管理的,现在不干了,当时买食堂用的天然气的时候,做的是借:其他应付款—食堂—天然气 借:应交进项税 贷:银行存款 然后每月计提天然气:借:主营业务成本 贷:其他应付款—食堂—天然气 现在情况是项目结束了还剩下3000块的天然气余额在其他应付款—食堂—天然气科目里面,不含税,现在转给学校了,把当时给我们公司开的发票给了个发票分割单和发票复印件,现在学校把3000块钱打到公司了,怎么做账呢
请教老师问题,我的工资是公司代扣个税,但是我自己的手工制作在小红书卖,申报收入是注册个体户划算还是个人申报划算?有没有什么金额多少问题哪个划算,还是多少收入都一样?谢谢老师