
30.【单选题】下列各项中,企业按税法规定代扣个人所得税,应借记的会计科目是()。(2020年·2分)A.财务费用B.应付职工薪酬C.税金及附加D.管理费用31.【单选题】下列各项中,企业根据本月“工资费用分配汇总表”分配所列财务部门人员薪酬时,应借记的会计科目是()。(2020年·2分)A.管理费用B.主营业务成本C.其他业务成本D.财务费用32.【判断题】企业生产车间生产人员福利费应根据实际发生额计入生产成本。()33.【单选题】下列各项中,企业应记入“应付职工薪酬”科目贷方的是()。(2019年·1.5分)A.支付职工的培训费B.发放职工工资C.确认因解除与职工劳动关系应给予的补偿D.缴存职工基本养老保险费
某项目部2015年8月份发生下列有关经济业务:(1)以银行存款支付工地燃料费2600元,支付劳保用品修理费500元,增值税进项税额共计为496元(2)计提工地现场固定资产折旧费5000元(3)根据工资分配表。应付项目部管理人员工资55000元(4)报销项目管理人员差旅费3000元,以现金支付(5)领用一次性摊销的工具300元,劳保现金100元(6)交通班车领用油料1300元(7)本月该施工单位工程项目资料如下表所示(单位:元)工程类别工程项目直接成本其中:人工费成本铁路施工101隧道100000094000102路基80000050000103大桥60000046000104线路50000032000要求:(1)根据上述资料,编制间接费用发生的会计分录。(2)登记“施工间接费用明细帐”,并结出发生额和余额。根据上述资料分配施工间接费用,编制分配的相关会计分录。
某项目部发生下列有关经济业务:(1)以银行存款支付工地燃料费2600元,支付劳保用品修理费500元,增值税进项税额共计为496元(2)计提工地现场固定资产折旧费5000元(3)根据工资分配表。应付项目部管理人员工资55000元(4)报销项目管理人员差旅费3000元,以现金支付(5)领用一次性摊销的工具300元,劳保现金100元(6)交通班车领用油料1300元(7)本月该施工单位工程项目资料如下表所示(单位:元)工程类别工程项目直接成本其中:人工费成本铁路施工101隧道100000094000102路基80000050000103大桥60000046000104线路50000032000要求:根据上述资料,(1)编制间接费用发生的会计分录。(2)登记“施工间接费用明细帐”,并结出发生额和余额。(3)根据上述资料分配施工间接费用,编制分配的相关会计分录。
施工企业施工成本费用核算。东华建筑公司为增值税一般纳税人,承担鸿达公司A、B两项工程的施工任务,以下是本月发生的主要经济业务。(6)用银行存款支付大型机械进场运输费,增值税专用发票上注明价款5000元,增值税额500元,其中AI程承担40%,B工(7)本月固定资产计提折旧50000元,其中现场项目部计提的折旧费为40000元,公司管理部门计提的折旧费为10000元。(8)以银行存款支付本月水电费共计40000元,其中,A工程15000元,B工程20000元,现场项目部2000元,公司行政管理(9)月末,以本月A、B两项工程发生的实际直接费用为标准,(10)本期A工程期初未完施工成本为860000元,本期已完工程预算成本为1420000元,期末未完施工预算成本为620000元。计算未完工程实际成本,并根据本期已完工程预算成本进行工程结算。要求:根据以_上资料编制相应的会计分录。
职工薪酬分配环球集团生产A、B、C三种产品,实际工时为:A产品3000时,B产品3000时,产品4000时。根据工资结算凭证汇总的工资费用为:基本生产车间生产产品的生产工人工资25000.00元,车间管理人员工资5000.00元,企业行政管理部门人员工资2000.00元,专设销售机构人员2000.00元。要求:编制分配工资费用的会计分录,A、B、C产品的生产工人工资按实际工时分配。
老师请问,7月份医保基数调整公开的文件在哪里查?
你好 请教下:外贸企业和货代之间的运输费 需要交印花税嘛?
我们把某一项目包给了灵工平台,非劳务派遣,当端午节的时候,我们公司给这些项目的人员发了粽子。可以凭借发票和签收单税前抵扣吗
老师,客户确认PO支付30%。第一台发货前支付30%,第二次发货前支付40%. 但是客户发货前要CI,这个CI要显示金额的,第一次发货前的CI写60%的金额,第二次发货前写40%的发票,可以吗?还是应该怎么写?
办理换法人,执照签名显示非执照法人签名,然后让新法人签名,又下载不到新执照。那怎么搞啊
老师,我今天开了张专用发票出去了,今天已经不是申报期了,那对方还能勾选认证我这张发票吗?还是必须等到下个月申报期时对方才能勾选认证?
老师,公司买二手车需要交购置税吗
老师你好,2025年前法人垫付的有5万,是交社保的,这5万要冲回,我现在冲回的话,发生的时候是借管理费用,其他应付法人 ,现在这些发生的费和往来都 要冲回,我这样做借以前年度损益调整,负数,贷:其他应付款法人,这样做对的,
个体户增加工资薪金税种认定他的时间一定要当月吗,能不能写之前的月份呀
老师您好,我们是委外加工衣服的,算成本的话,一些修的有部分能修,部分修不了,还有损的是完全修不了的,这些修不了的要计入成本吗,什么流程核算比较好