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公司采购一批商品,预付了货款,开了增值税专用发票,但是由于采购员失误,商品不符合规定,公司决定每月对采购员进行罚款2000,直到扣回预付定金,这个分录怎么做

2022-10-19 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-19 15:46

您好,你们给员工的处罚,就作为营业外收入了

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快账用户8523 追问 2022-10-19 15:47

那这批货物怎么处理

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快账用户8523 追问 2022-10-19 15:48

那这个发票还可以抵扣吗

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齐红老师 解答 2022-10-19 15:50

您好,不是货物都没有给你们吗?

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快账用户8523 追问 2022-10-19 15:53

货物已经收到了

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齐红老师 解答 2022-10-19 15:57

那没事,那这个进项税需要转出了

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快账用户8523 追问 2022-10-19 15:58

不抵扣就可以了是吧,能给个具体分录吗

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齐红老师 解答 2022-10-19 15:59

借 库存商品(价税合计 )  贷 应付账款,你们支付出去的

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快账用户8523 追问 2022-10-19 16:00

罚款那部分怎么做

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齐红老师 解答 2022-10-19 16:03

罚款的作为你们的营业外收入  借 银行 带 营业外收入

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快账用户8523 追问 2022-10-19 16:03

直接从工资里扣除了

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齐红老师 解答 2022-10-19 16:10

那就是计提发放的时候  借 应付职工薪酬  带 营业外收入就行

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您好,你们给员工的处罚,就作为营业外收入了
2022-10-19
你好 借:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款
2022-09-02
借:原材料50200       应交税费-增值税-进项6518 贷:应付账款56718
2022-09-02
同学:您好。问的是什么?
2022-05-04
借:应收账款 1017000 贷:主营业务收入900000  应交税费—应交增值税—销项税117000 借:主营业务成本600000,贷:库存商品600000 借:银行存款,999000财务费用,18000贷:应收账款 1017000
2021-11-20
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