你好,直接在摘要写清楚多久的纳税调增,调增多少收入

上个月暂估收入先交了增值税,这个月红冲上月暂估的那笔凭证,再按实际收入确认缴纳增值税,然后又暂估收入,请问增值税申报表附表一怎么填?
请问老师,算今年的增值税税负,是今年交的今年月份的增值税款,➗本年收入,和今年交的去年的增值税税款无关吧?不是用今年交的今年月份的增值税➕今年交去年月份的增值税的和➗本年收入吧?
请问老师,算今年的增值税税负,是今年交的今年月份的增值税款,➗本年收入,和今年交的去年的增值税税款无关吧?不是用今年交的今年月份的增值税➕今年交去年月份的增值税的和➗本年收入吧?就是说,去年有增值税欠款,是今年缴纳的,那么我今年计算增值税税负的话,需要把这个税款算进去吗?
今年4月份收入纳税评估调增,收入和增值税的凭证怎么写
老师,4月的一笔收入做了税局做了检查评估调增了,税也交了,这笔增值税进的科目和平常的收入进的科目与没有不同
老师,如果固定资产一次性折旧25年10月份新增的。11月份一次性折旧。在26年做25年汇算时就要调增吗?
老师您好,现在都是数电发票了,还需要在查验平台验证真伪吗
河南周口川汇区统计局报表怎么填写
汇算清缴时纳税调增没反应是怎么回事
税务申报利润表,表中有管理费用,管理费用下有其中业务招待费,z可以只填管理费用总额吗业务招待费不填
统计局的报表怎么填写,要流程,从登录方式
董孝彬老师,个税扣缴端怎么备份,备份完在另一个电脑如何恢复?可以把具体流程发一下吗?
现在红冲的票查得比较严?红冲发票原因写什么比较好?对方开的是服务费发票
智能茶水分离杯,开发票,品类怎么开?
技术咨询服务费,6万的合同需要对方提供正式的咨询报告吗?
增值税的科目呢老师
没有跨年就不用以前年度损益科目 纳税调整增加额如果作分录,以执行企业会计准则为例子,具体如下: 借:以前年度损益调整, 贷:应交税费—应交所得税。 缴纳企业所得税时,其会计分录为: 借:应交税费—应交所得税, 贷:银行存款。 结转“以前年度损益调整”科目计入“利润分配—未分配利润”,其会计分录如下: 借:利润分配—未分配利润, 贷:以前年度损益调整。
增值税进哪个科目
增值税计入,应交税费–未交增值税