同学您好,你好,一般是不可以的,要分月摊销的,损益是按权责发生制进行确认的

老师,四万多房租能一次性做管理费用吗?
老师好,公司租赁的5套公租房,5月份一次性交完一年的房租也就是到明年5月份的,可以在今年5月份一次性作为费用做账吗?,借:管理费用一租赁费,贷:银行存款,可以吗
一年房租可以一次性做管理费用吗?
一次性付清一年的房租,是要放入待摊科目吗?还是可以一次性计入管理费用或者制造费用?如何做分录呢,
收到一年的房租发票可以一次性计入管理费用吗
老师,我们公司一般纳税人找个人买二手车,可以抵扣进项嘛,或者怎么样可以抵扣进项,交易市场开出的发票可以根据个人销售使用过的物品3减2来抵扣嘛
请问老师,年终奖单独计税,个人汇算的时候需要一起做汇算清缴吗?
老师,你好!我们公司要装软件,对方来的软件工程师住宿费是我们出了,我们要计什么费用?
老师你好,我们公司支付货款打到对方公司法人的个人账户上,我们会有什么风险吗?
公司有2个亿的收入和成本,但是供应商不给开具进项发票,所以我们一直没开销项没法确认收入成本,现在我们想确认无票收入,但是成本取得不了发票该怎么操作呢
老师,您好!请问一下异地建筑服务的预缴增值税应该什么时候去交税?有没有时间限制
请问老师,股权变更的税源信息登记表,有模板吗?
老师,您好。企业所得税汇算《职工薪酬支出及纳税调整明细表》里面,“工资薪金支出”这一项的“税收金额”是指实际发放的金额吗?
补交往年的企业所得税汇算,和补交往年的城建附加税,需要用到以前年度调整吗?我们是生产型的,是小企业会计准则,但是补交的金额大,因为2022年超过300万了,补交100多万的企业所得税,这个也能记入当期损益?如果不用以前年度调整,直接记入今年的税金,那25年汇算时,这个会影响所得税吧,因为汇算清缴时,会自动根据利润表减去预交的税,那不就最后就变成退税了吗
外贸企业,国外客户想要美金佣金,我们怎么操作合适?
股东付房租5000,公户付20000,一共付了25000也就是付了一年房租,没有取得发票,怎么写分录?
付款,借:预付账款25000,贷银行存款,20000,其他应付5000借:管理费用25000/12,贷预付账款
前面股东付的那笔分录怎么写?
同学您好,有体现其他应付5000
股东那付款凭证也要附到记帐凭证上吗?
学员您好,是的,对的