同学你好,做短期借款

你好,老师。请问,法人拿了公司款,这个钱实际发了员工工资,实际上不欠啥钱了。但是账上一直显示有法人借款。这个能不能法人用现金一次给公司50万。法人是外国人。如果现金给的话,企业需要把现金存入银行吧,现金金额有些多了。怎么样平账呢?
老师,我们新公司的现金账户建账一般是这样, 没有资金收入时,现金日记账和银行存款日记账期初余额均为零。 一般第一笔收入是投资款进账。 收到投资人投入的资金。借银行存款,贷实收资本。 银行存款有了钱,提取备用金,借库存现金,贷银行存款。 那么这个现金可以直接从公账转到法人名下的私人卡做现金吗?因为取现金比较麻烦
老师,公司现金有3千块钱,但是公司公账没有钱了从现金借了3005元(以法人私人卡做的现金) 查账发现软件做账比实际现金少了5块即为3000,那实际借出多这5块钱,该怎么入账呢?才能平账呢?
老师,请问:现在的公司是朋友之前公司转让的,当时有一些开办费和一些没有实际的报销款做现金支付,相当于向以前法人借款给公司做现金支付,之前那法人已经与现在公司不存在关联了,但外账还挂着之前欠法人30多万借款,请问这笔款要怎么处理平账,转入营业外收入又得缴税,通过公账转还给之前的法人再转给现在的法人私人,又怕被卷走了。
老师,你好,我刚入职一家运输公司做内账会计,一般纳税人。他们是合伙企业,其中一个老板做出纳,实际上这家公司有两个账号,一个公账,一个私账。之前的会计把出纳的往来全部做成了其他应付款,使得库存现金出现了大量的红字。我仔细翻看了她做的凭证,认为是出纳从私账里转钱到公账里,让这家公司的资金滚动起来。那么分录应该是借银行存款,贷库存现金。对不?但是我不知道摘要里写什么?银行回单里填了往来?对吗?摘要该怎么填?
电子税务局的增值税的应交税额与账上的对不起是什么原因?
请教各位老师一个问题:2024年6月收到半年服务费发票 借:管理费用 2000 贷:应付账款2000 2025年4月付全年服务费4000,并开发全年发票4000 借:应付账款 4000 贷:银行存款4000 2026年1月更正2024年6月 借:以前年度损益调整-2000 贷:应付账款 -2000 更正2025年凭证 借:以前年度损益调整4000 贷:应付账款-4000 2026年1月调整 借:利润分配-未分配利润 2000 贷:以前年度损益调整2000 这样做对么 请详细说明一下
公司有新进人第一个月是按培训费给发的工资1000元,只签订了培训协议,这个工资申报的时候放在劳务报酬里吗?这1000元还要交40块钱的税吗?还有更好的建议吗?谢谢老师
1.每月支出一笔职工培训费,2.探望工伤员工买慰问品给慰问金,均记公司工会开销,如何写分录
不属于我单位的员工可以报销差旅费嘛,因为对方是我们集团单位律师,处理我单位诉讼事件只报销路费及加油费,可以报销差旅费企业所得税可以税前扣除不
老师,2025年账上给4个临时工预支的工资合计12000元,之前会计做的分录是:借:其他应收款-工资12000 贷:银行存款12000 ,在2025年账上没有计提费用,也没有申报个税。现在2026年5月在账上做计提和发放分录:借:管理费用—工资12000 贷:应付职工薪酬—工资12000;借:应付职工薪酬—工资 12000 贷:其他应收款—工资 12000。老师,2026年不给这4个人再发工资了,因为也不欠他们工资了,2025年已经发给他们了。2026年这12000进费用了,明年做2026年汇算清缴需要调增补交企业所得税吗?
个体户名下有辆车,现在换经营者,除了变更税务和工商,车管所那边需要做什么吗,不做有什么影响吗
比如我本月购进固定资产付款10万元,那折旧是从次月开始对吗? 如我们本月付了长期待摊费用10万元,我们摊销是从本月还是次月开始呢?
老师你好,一小微企业购入了4台单位价值2500的缝纫机,请问我可以不通过固定资产核算吗?会计分录怎么做?谢谢
甲公司与17家商务约定,甲提供场地,商户销售商品通过甲公司银联商务收款码收款,活动结束后甲公司全额返还给17户商户,比如一商户1.22日商户交易额195.02元,结算金额194.48元,手续费0.54元(来源银联商务后台),甲公司按195.02元付给商户,请问甲公司如何记账?甲公司收银联商务平台转款挂的预收账款。
9月份:从(公司现金账户)转了3773元到公户 注:因为有14.29存款利息,而软件里面是3758.71所以可否做个转账分录3758.71,再做一笔银行存款里面营业外收入。两张分录就跟银行流水凭证放一起并备注
可以的,同学,可以作在一张凭证上
那可以做营业外收入吗?
同学你好,有科目专门是计利息的
关键是这个利息不是公账的,是我私账(现金账户的)
现金账户(备用金)一般不存在存款利息吧
哦哦,这样的话可以做营业外收入