你好,数量应该没有关系的,你这个数量正确吗?

请问我暂估材料的时候按含税价暂估了,导致领料的时候也是按含税价领料,现在发票回来冲暂估导致此原材料金额出现负数,但是数量为0。现在应该怎么做呢
老师,我们公司年初原材料先到,发票年末才到,我暂估入库数量一致,单价比实际低,我现在可以汇总红冲暂估入库和主营业务成本吗?
请问老师、我 暂估的 库存的 单价较高、但是现在购进的够冲销暂估库存的 数量,唯独金额不够冲销,这时要要怎么处理
请问老师,我前面库存暂估的成本单价高,但是后面来的发票的单价低,导致冲暂估数量大于实际暂估的数量,
老师,在22年的9月把21年-22年的库存整个都调整了一遍,原因是21年暂估单价高,后面来票的单价低,冲到最后导致数量大于暂估数量,这样处理,后期税局查账有问题吗?
老师我们不做出口退税可以吗,出口转内销需要走什么手续吗
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
当时暂估的数量是正确的吗?
现在就是冲到后面就成了暂估金额=冲销金额,但是实际暂估数量小于冲销数量
你蛋菇的成本没有红冲吧?
红冲暂估入库的结转的成本呢?
暂估的数量是对的
红冲暂估入库的结转的成本呢 暂估的成本借助于业务成本贷库存商品,这个没有红冲吧。
没有红冲暂估成本借助于业务成本
那你需要红冲的,然后再做发票的。
但是暂估是在9月,9月也有销售,实际来票是10陆续来的
十月份红冲暂估 结转暂估的成本,然后再做发票的,在结转发票的成本。
借库存商品贷应付账款暂估100,借主营业务成本贷库存商品100 但实际发票到了,借应付账款100,贷库存商品100,借库存商品100贷主营业务成本100 然后再做发票的在结转成本就可以了。
意思就是以此类推
对的是的对的是的对的是的。
涉及21年的也能这样操作是吗
对的,是的,也是这么做的。