学员你好,营业范围有业务真实就可以开的

没有研发设备,只有几个员工,公司才开2个月,工资费用可以做研发费用吗?说做成科技型中小企业的账
我们公司是电子科技有限公司,这个月办了一个河北省科技型中小企业的证书,可以开技术研发费的发票吗
老师,公司在2022年认定为科技型中小企业,2023年没有评定科小,在报2022年汇算清缴的时候,税务认定不符合科技型中小企业,可是会计科目都是管理费用-研发费用,这个怎么办?要调账么?可以不用管么?
请问下我公司是科技开发技术公司 有研发费用 老板让反复弄个研发费用账本 这样可以加计抵减 请问 怎么反复弄研发费用账啊 不和正常的会计凭证一样吗
我们投标要用的CA办理费,对方开给我们的发票是*信息技术服务*平台证书服务费,这个我们可以放在销售费用-技术服务吗?还是说销售费用-办公费,哪个更好还是有更好的科目?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
那我可以研发费加计扣除吗
如果你是作为收入,那么就要结转成本,不能再加计扣除
老师你的意思是研发期间的费用不能加计扣除吗
如果研发是为了出售,结转到其他业务成本或者主营业务成本就不可以加计扣除 正常的没有结转的研发可以加计扣除
如果研发是公司自用不做收入就可以加计扣除,做收入计入成本,不加计扣除
是的,你的理解完全正确