对的,是的,是这么做的。
食堂阿姨做饭工资,是管理费用-福利费-食堂费用贷应付职工薪酬-工资吗?
食堂人员工资计提折旧 借:应付职工薪酬-应付福利费 贷:银行存款 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-应付福利费
食堂的厨房用品,碗那些,也是入管理费用福利费,贷应付职工薪酬吗
付食堂买菜借管理费用福利费贷应付职工薪酬职工福利费对吗?
老师好,请教一下,员工食堂购菜及食堂用品放在应付职工薪酬--职工福利费。每月末,我都是按计提:管理费用--职工福利费 贷:应付职工薪酬--职工福利费;2、支付菜金及其他用品时:借:应付职工薪酬--职工福利费 贷:现金。可以吧
中级职称报名地址?老师
老师报表重分类如果负债类为负数,就把负数搬到资产那边同时变成正数
供应商开给我们的负数发票抵扣联。我们应该放在凭证里面吗?
有一个语音直播平台他让我提供身份证支付号码说会保底支付是假的吗,,如果发了是不是会丢了身份信息
老师,我们是小规模纳税人公司,我们把货品放在交易中心平台上挂卖,怎么来确认收入和做账呢
个体户一个季度超过30万,比如是31万,就直接按照31万*5%交所得税吗
老师,我们是承租方,这个合同哪里需要修改和注意哪些风险点
录入科目时,我将库存商品中的第3项产品四抽屉田园橡木色录入成了第四项的四抽屉原野橡木色,我想这个顺序应该没问题,就没管,但录入期初数值时,编码1405001003原野橡木色,在录入存货的时候变成了,下级编码成了1405001003_A04,另一个田园橡木色下级编码成了1405001004_A03.又导致后面结转成本时,两个产品期末金额反了,不知道怎么修改了,麻烦帮忙看看,并指正,谢谢
老师好,请问公司想转股(自然人转让给自然人),账上盈利,税怎么交?
录入科目时,我将库存商品中的第3项产品四抽屉田园橡木色录入成了第四项的四抽屉原野橡木色,我想这个顺序应该没问题,就没管,但录入期初数值时,编码1405001003原野橡木色,在录入存货的时候变成了,下级编码成了1405001003_A04,另一个田园橡木色下级编码成了1405001004_A03.又导致后面结转成本时,两个产品期末金额反了,不知道怎么修改了,麻烦帮忙看看,并指正,谢谢