你好,暂估和发票是一致的吗?

某企业于2020年10月1日从银行取得一笔专借款600万元并用于固定资产的建造,年利率8%,两年期。至2021年1月1日该固定资产建已发生资产支出600万元。2021年1月1日从银行取得一般借款300万元,年利率6%。借入款项存入银行,工程于2021年年底达到预定可使用状态。2021年2月1日用银行借款支付工程价款150万元,2021年10月1日用银行存款支付工程价款150万元。要求:计算2020年和2021年借款费用资本化念额并做借款费用相关的账务处理。
您好老师固定资产到货入账时间为2021年8月,50000元已支付,但是发票取得为2022年8月这样的账务要怎么处理?
甲企业于2021年8月1日向乙企业赊销一批产品,应收货款70200元,乙企业应于11月1日支付货款,但直到2021年12月31日仍未支付。甲企业在年末编制财务报表时已知乙企业财务状况不佳,对该项应收账款按5%计提了坏账准备。2022年3月1日甲企业得知乙企业已经宣告破产,公司作为第一债权人,预计只能得到该批货款的30%。甲企业的所得税率为25%,按10%提取法定盈余公积,财务报告批准报出日为4月20日。 要求:对甲企业所发生的该项资产负债表日后事项进行有关的会计处理
1、2021年6月5日收到国家投资650000元,款项已存入银行。2、8月1日购入一台不需要安装的设备,价款为80000元,增值税款为10400元。款项全部以银行存款支付。3、8月3日,从银行取得期限为6个月的借款50000元,所得款项已存入银行。4、2021年6月8日A公司购入甲材料30吨,每吨1000元;购入乙材料20吨,每吨2000元,增值税率为13%,材料已验收入库,货款以银行存款支付。5、2021年8月31日甲公司分配本月工资费用,其中:生产甲产品工人工资36000元,生产乙产品工人工资18000元,车间管理人员工资11400元,行政管理人员工资6000元。6、2021年9月10日从银行提取现金71400元准备发放工资。7、2021年9月12日A公司(增值税一般纳税人)销售一批商品,开出的增值税专用发票上注明售价为20000元,增值税额为2600元;商品已发出,款项暂未收到;该批商品的成本为15000元。8、2021年9月18日,以现金购买办公用品2200元,同时支付增值税286元,取得增值税专用发票。9、2021年9月20日,预收华兴公司订货款20000元存入银行。10、2
2021年1月8日,A公司购入B公司2020年1月1日发行的债券,面值为100万元,票面利率为5%,实际利率为4%,利息按年支付。A公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,支付价款107万元(其中包含已到付息日但尚未领取的利息5万元,交易费用1万元)。2021年2月8日,A公司收到购入时包含的利息5万元,2021年12月31日,该债券应收利息的市价为107万元。2022年2月8日,收到B公司支付债券利息5万元。2022年3月23日,A公司出售全部该债券,实际收到104万元。要求:编制A公司以上业务会计分录。
记帐的科目错了可以调整吗?
老师,客户破产欠款我司8万,只用2万股票偿还,这个8万是零头。其他的几百万已经用银行存款还了。8万的零头,2万股票偿还,我这个怎么入账?科目
个体工商户上资金数额怎么填 取数?
老师好,今年的汇算清缴可以退税但放弃了没做,明年如果还能退税可以正常退吗
老师,6月份一次交了一年的物业费,对方给我一张发票3600元物业费并备注:2026年1-12月物业费,请问一下这物业费3600能一次入账吗?每月按月分摊入账,麻烦会计分录指导一下,前面1-5月份的要怎么做,直接1-6月份直接做一笔吗?支付物业→借:预付账款-物业费3600,贷:现金3600。摊销1-6月→借:管理费用-物业费1800,贷:预付账款-物业费1800,老师,这样做可以吗?
老师,请问公司有异地工程,在异地预交了增值税税款,我做账的时候,这部分缴纳的税款附加税,账上要计提附加税吗?
老师,现在还需要领支票这些吗
我有一家要分红,我要注意些什么
老师您好,公司奖励个人员工旅游发生的费用(交通费住宿费餐饮费有发票)要不要报个税?
老师,6月份一次交了一年的物业费,对方给我一张发票3600元物业费并备注:2026年1-12月物业费,请问一下这物业费3600能一次入账吗?每月按月分摊入账,麻烦会计分录指导一下,前面1-5月份的要怎么做,直接1-6月份直接做一笔吗?借:管理费用-物业费1800贷:预付账款-物业费1800,老师,是这样做吗?
是的,那21年暂估怎么做,然后22年取得发票后怎么做
你好,红冲暂估借应付账款贷固定资产,借固定资产贷应付账款之前的折旧不用调整的,你之前调增了吗?没有的话直接继续折旧。
没有调整,就是说,21年入账的时候先暂估入库固定资产,借:固定资产,贷:应付账款,然后正常折旧,22年取得正式发票的时候,就,红冲暂估,但是折旧不变动对吗
对的,是的,是这么做的。