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你司购进的增值税专用发票,从2019年至今,购进方已冲红17652.3元,涉及进项税额,是怎么回事?税务约谈,这个问题怎么解决

2022-10-20 14:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-20 14:36

你好;   你购买方认证进项税了吗?    发票是真实的吗  

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快账用户4633 追问 2022-10-20 14:52

老师我没理解这个是什么意思,是说的我公司开出去发票被冲红还是别人开给我们的发票被冲红

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齐红老师 解答 2022-10-20 14:56

 你好;    意思是 你的发票 进项税 ; 被销售方给处理了。  你这部分  发票不能抵扣 ; 估计要你转出补税   

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快账用户4633 追问 2022-10-20 14:57

那别人冲红的我能查到吗

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齐红老师 解答 2022-10-20 14:59

 你好; 你 可以去增值税认证平台去看看这个发票状态   

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你好;   你购买方认证进项税了吗?    发票是真实的吗  
2022-10-20
你好,购进方已冲红17652.3元,那就是进项税额负数啊 
2022-10-20
你好,您们公司的业务也首先有没有异常的,要先自查,再就是你们进项为啥这么多
2022-10-20
同学你好 1.公司购买才抵扣 2.可以的
2022-05-30
1.当月发生的进项税额, 13000+4250=17250 准予从销项税额中抵扣的有哪些不能抵扣的说明原因 购进用于集体福利的食用油,专票上注明税额为1100元。 。2.计算当月应交增值税的金额, 339000/1.13*0.13+28250/1.13*0.13+56500/1.13*0.13*1/3=44416.67 44416.67-17250=27166.67 借应交税费转出未交增值税27166.67 贷应交税费未交增值税27166.67
2022-06-08
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