不包括单独体现的增值税。
老师,有一份合同 上面的金额是不含税金额,缴纳印花税的时候按含税还是不含税金额来交印花税
印花税是按合同含税金额还是不含税金额。
老师合同印花税按含税金额还是不含税金额交?
老师,印花税是按不含增值税金额还是合同含增值税金额来提交
印花税是按双方购销金额交,请问,是不含税还是含税,还是按合同金额交?
老师,当月没有销项,要不要勾选认证呢?
姐妹们问下,公司有批发零售奢侈品业务,然后销售商品给不是同个行业的公司,也要缴消费税吗
老师公司资产总额是300,实收资本是100,负债200,亏损100,资产只变卖50还负债,胜下的150的负债怎么办 实收资本怎么转出
请问老师,电子增值税专用发票必须填写购买方的银行账号地址这些吗,不填写这些是不是对方拿到票不能勾选抵扣?
外贸公司销售给国外客户,在国内销售,不出口,可以直接收取外汇吗
老师,购进原材料实际为10万,我方只用给9.3万,对方也开票9.3万,0.7万为赠送的,收到0.7万的材料时,我入账为,借:原材料0.7万,贷:营业外支出0.7万,那这0.7万我是不是要做无票收入,并折合成对应税率上增值税呢?
老师,我们是个商贸公司,进来的商品都按含税价格计入库存商品了,后期我们送给客户试饮了,需要视同销售,这个销项税额怎么计算,假如我们购进的一箱奶,购进含税价格是20元,这个分录怎么做
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
合同是如果没有写含税,不含税,我按合同金额对吗
那您这样理解是对的。
我不理你,像这种没写不含税金额的合同,是按含税交印花税吗,但是不含税金额可以算出来的,到底怎么交
不写含税和不含税,就按照你合同这个金额计算缴纳。
老师 您看这种合同,就写了个税率,没写不含税,那按照什么来交呢
没写就是按合同金额
老师,缴纳的时点是签订合同,还是合同完成进入利润表是交
你好 签订合同产生纳税义务