对的,是的,还是这么做的。
老师,已经认证的发票,对方发现开错了,我们要退回给对方开负数发票吗?还是不用退,我们开红字信息表给对方呢
老师好,收到专票地址错了,但是我们已经认证抵扣,是由我们填红字信息表,,让对方红冲再重开,这种情况,对方开的红字发票也要给后面两联给我们吗?还是只给正确的发票给我们就行?
老师,想请问下没有对方开错发票,我方已认证了,之后对方给我开了红字发票和正确发票,但我当时没开红字信息表,对我们没有影响吧
请问老师,我们是购货方,进项发票已经抵扣认证,现在开具了红字发票给对方,对方根据红字信息表开具红字发票后需要将发票寄给我们吗?
对方给我开的发票我认证了,对方说发票开错了,我需要开红字信息表,已经认证的发票要还给对方吗
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
老师,企业200万以内利润,所得税税率是5%?
请问小规模纳税人开租赁费税率是1%吗
谢谢老师
不用客气工作顺利
老师,再问一下,上游公司是下游公司的股东,那不就相当于母公司间接把商品卖给子公司吗?那我们公司在中间充当什么角色?怎么解释呢?
我们购进的这个企业是我们销售企业的股东,这个怎么解释呢?
你好,这个实际是什么业务的?
我们是商贸公司,从上游买了化学制品,卖给下游,结果上游公司是下游公司的股东,跟税务局怎么解释?
那你们这个业务实际是这样的吗?
还是为了增加业务才这么做的。
我刚做财务还是小白,是代账公司里一个企业的业务,只发生过一笔,想知道从税务上有什么说法?
你好,没有说法的。如果是原价销售给你职工的,和销售给其他的人是一样的。
也是正常的做销售,然后再结转成本。
销售给职工好解释,但是母公司给子公司的货,从另一个公司倒一手,还是正常需要交税啊,为什么要这样操作呢?逻辑上解释不通啊
是不是有一个公司不正常,然后为了增加他的销售额。