同学你好 之后可以的 有委托付款协议

老师,我公司接了项目,人工费通过个税工资薪金申报了100多万,苗木票也开了几百万回来,机械租赁专票也开了几十万回来。工程已经完工,但一直没有开收入发票给甲方,现在甲方说我们公司不符合他们要求,要求我们用另一家公司开收入发票给他们。我想请问,我公司收了这么多成本发票,申报了这么多个税,账务应该怎么处理?
老师,我们是劳务公司,给一家单位开票,开票是按他们给的工资数来开的,就是他们给的工资数是700万,我们按700万乘以我们要收的税和管理费3.8%,开票总金额为726.6万,他们的工资又是总承包代发的,只要把26.6万的税和管理费打给我们就好,所以我这里做账就是借:银行存款26.6万其他应收款700万 贷:主营业务收入7054368.63应交税费增值税211631.37,之后再把其他应收款700万结转到主营业务成本。可是现在他们工资算错了,工资数是720万的,那我多出来这20万该怎么做账啊
我们开票给客户,但是客户不能直接转账给我们公户,以工人的工资转给我们了,那这样账怎么平呢?我做的分录是:我做的分录是:借应收账款,贷主营业务收入,贷应交税费销项,那他们没有付款给我们,直接代付了工人工资,分录借方是什么呢,贷方应收账款?
我们开票租费收入,包括机械租费和人工费,现在机械租费的款打入我们账户,人工费他们单位代付 ,相当于开了100万,打入我们账户的是60万,40万代付工资他们付,这样应该可以吧,?需要什么证明?
老师我们是一家小规模纳税人,从事广告行业。目前租了一个事业单位的位置发布广告,事业单位想让他们收入有所提高,就要求我们公司做了广告业务的收入转给他们。例A公司跟我们公司做了50万广告费,钱也收到了。我们也开了票。事业单位就想我们收的50万转给他们,让他们收入增高,完了再付40万给我们单位。扣的10万充当租赁费用。这样他们收入增高,但是我们变相的收入也增高了吧,开给客户50万,再开给事业单位40万。这样算增值税是不是就要按照50+40核算?文化事业费如何算?
你好老师,2626.1.1开始,是不是小规模开票就是3个点了
老师,早上好!我们一个客户代另一个客户付款,有委托支付证明加盖双方公司公章,这样属于合规处理方式不
请问老师,个体工商户,查账征收,没有进项发票的情况下,可以开具销售发票吗
老师 可以给一个分期还款协议模版吗
请问老师,公司卖车给个人,个人说不要票,那必须给他开票还是做无票收入申报?
老师,我司法人是A,也是A百分百持股,公司有房产,出租给A合理吗?
预提团建费是挂其他应付?还是其他应收?还没支付。
#提问#老师,1季度盈利计提了1万所得税并且交了500元,2季度亏损冲了计提的所得税1万,4季度又盈利要计提所得税3万,交(30000*0.05=1500)那之前交了500的所得税怎么处理
老师,2026年专项附加扣除它不能在2026年确认吗?为什么今天是最后一天确认?
老师好,新增值税法下合同签销售设备并负责安装,分别列明货物金额,安装金额,货物金额占70%,那安装费开票时大类是货物*安装费还是劳务*安装费。
好的,谢谢,那我们做账的时候,这40万怎么做账
借应收 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷应收
好的,谢谢,我记成现金收入可以吗?
同学你好 这个也可以的哦