同学;数据体现在企业所得税纳税申报表里。具体位置需要同学提供下纳税申报表的截图。 数据来源是直接费用化的研发费用,以及研发完工计提的摊销。(一般是在管理费用-研发费用里的金额)
高新技术企业21年10月份申报企业所得税时可以自行填报加急扣除的研发费用,但是这个月填报第四季度的时候不可以填写数据了,根据政策是不是只有去年10月份填报数据,这个老师们有知道的吗
我们企业是制造业,不是高新企业,也不是科技型企业,现在申报季度企业所得税,我们的研发费用是可以填在这一栏里面加计扣除么?
尊敬的纳税人: 您公司在申报2021年度企业所得税汇算清缴时填报了《A107041高新技术企业优惠情况及明细表》中“研发费用”本年度栏次,但未享受研发费用加计扣除优惠,请贵公司根据《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119号)等判断是否符合享受研发费用加计扣除优惠条件,若符合请及时更正2021年度企业所得税年度申报表。 收到了税局的消息推送 因为我公司是高企,报所得税时A107041这张表是必填,我就填了研发费用。但是我们2021年又是亏损,怎么办呢?他这个提示是什么意思
我司是制造业。 高新技术企业,政策是可以前三季度享受100%加计扣除,填写数据是填写在企业所得税申报表哪里? 数据来源是公司的实际研发费吧?
高新企业,现在申报第三季度,企业所得税季度申报表A类,第7行,减:加计扣除---填写优惠事项----企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除(其他企业按100%加计扣除),这个金额是填1-3季度的累积的总金额,还是按默认的1-2季度累积总金额,还是填第3季度增加的金额?
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
这两张表看下我填写的位置正确不?
同学;是正确的。填写的没问题~
好的。谢谢老师
同学,加油,给个五星好评哟~