同学;数据体现在企业所得税纳税申报表里。具体位置需要同学提供下纳税申报表的截图。 数据来源是直接费用化的研发费用,以及研发完工计提的摊销。(一般是在管理费用-研发费用里的金额)

高新技术企业21年10月份申报企业所得税时可以自行填报加急扣除的研发费用,但是这个月填报第四季度的时候不可以填写数据了,根据政策是不是只有去年10月份填报数据,这个老师们有知道的吗
我们企业是制造业,不是高新企业,也不是科技型企业,现在申报季度企业所得税,我们的研发费用是可以填在这一栏里面加计扣除么?
我司是制造业。 高新技术企业,政策是可以前三季度享受100%加计扣除,填写数据是填写在企业所得税申报表哪里? 数据来源是公司的实际研发费吧?
高新企业,现在申报第三季度,企业所得税季度申报表A类,第7行,减:加计扣除---填写优惠事项----企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除(其他企业按100%加计扣除),这个金额是填1-3季度的累积的总金额,还是按默认的1-2季度累积总金额,还是填第3季度增加的金额?
高企所得税减免额 指报告期内高新技术企业按照国家有关政策依法享受的企业所得税减免额。按电子税务局里查询到的减费降费账单的数据填写可以吗?还是按哪里的数据统计的
卖抖币增值税税率是多少
请问下公司成立至今十多年简易计税,进项都没有勾选,现在变更为一般计税,那些进项怎么办
26 年 2 月改25 年 4 季度报表无票收入 填了 100 万,25 年未入账,现在怎么记账
老师你好,员工因为以前欠别人大额债,现在支付工资,要求用个人微信支付,说付到银行卡会冻结,这个有风险吗
老师好,我们是房地产开发公司,我们公司新拿了一块地,刚办完奠基仪式,施工许可证正在办理,现有客户想交意向金,是否可以收,如果可以,可以以什么名义收?(未办理预售证)
银行流水2500万左右,现金流量表中销售商品收入1500万,中间差1000万,差哪了
老师,公司之间的临时借款需要交增值税吗?不收利息的
老师 ,出口退税没退的按内销的话 ,是按报关单总金金额*0.13补税吗?
老师好,金蝶软件里我有红冲,借:主营业务收入10 贷:应收账款10, 为啥我查科目余额表,这个主营业务收入的金额不会被减掉10.。 例,开票和红冲减完后,电子税局上查到开票了95,然后我做账后,科目余额表里查到主营业务收入显示105,但是我的利润表显示的营业收入又是95。
请问公司开具了一张3000万的商业承兑汇票、背书转让给A公司、然后A公司又将该汇票背书1000万给我公司、请问账务如何处理嘞?
这两张表看下我填写的位置正确不?
同学;是正确的。填写的没问题~
好的。谢谢老师
同学,加油,给个五星好评哟~