借,发出商品12000 贷,库存商品12000

甲公司与乙公司均为增值税一般纳税人。2×19年6月3日,甲公司与乙公司签订委托代销合同,甲公司委托乙公司销售W商品1000件,W商品已经发出,每件商品成本为70元。合同约定乙公司应按每件100元对外销售,甲公司按不含增值税的销售价格的10%向乙公司支付手续费。至2×19年6月30日,乙公司实际对外销售500件,开出的增值税专用发票上注明的销售价款为50000元,增值税税额为6500元。请写出委托方和受托方的相关会计分录。
甲公司与乙公司均为增值税一般纳税人。2×19年6月3日,甲公司与乙公司签订委托代销合同,甲公司委托乙公司销售W商品1000件,W商品已经发出,每件商品成本为70元。合同约定乙公司应按每件100元对外销售,甲公司按不含增值税的销售价格的10%向乙公司支付手续费。至2×19年6月30日,乙公司实际对外销售500件,开出的增值税专用发票上注明的销售价款为50000元,增值税税额为6500元。请写出委托方和受托方的相关会计分录。
甲公司与乙公司均为增值税一般纳税人。2×19年6月3日,甲公司与乙公司签订委托代销合同,甲公司委托乙公司销售W商品1000件,W商品已经发出,每件商品成本为70元。合同约定乙公司应按每件100元对外销售,甲公司按不含增值税的销售价格的10%向乙公司支付手续费。至2×19年6月30日,乙公司实际对外销售500件,开出的增值税专用发票上注明的销售价款为50000元,增值税税额为6500元。请写出委托方和受托方的相关会计分录。
2021年6月3日,甲公司与乙公司签订委托代销合同,甲公司委托乙公司销售A商品100件,A商品已经发出,每件成本为150元。合同约定乙公司应按每件200元对外销售,甲公司按销售价格 (不含增值税的)的10%向乙公司支付手续费至2021年6月30日,乙公司实际对外销售A商品100件,开出的增值税专用发票上注明的销售价款为20000元,增值税税额为2600元,款已收到并存入银行。(1)2021年6月3日,乙公司按合同约定收到代销商品 (2)乙公司出售代销商品,款已收到并存入银行。 (3)2021年7月3日,乙公司收到甲公司开具的增值税专用发票 (4)确认代销手续费并向甲公司支付剩余货款。 分录
甲公司(一般纳税人)委托乙公司(一般纳税人)销售A商品100件协议价均为每件200元(不含增值税)A商品成本每件120元增值税税率为13%甲公司按不含增值税售价的10%支付乙公司手续费(不含增值税)3月乙公司按每件200元(不含增值税)的价格出售向甲公司开具代销清单甲公司收到乙公司开来的代销清单时开具给乙公司代销货物的增值税专用发票发票上注明价款20000元增值税税额2600元乙公司3月对取得的增值税专用发票进行了认证同时甲公司支付给乙公司手续费收到乙公司开具手续费的增值税专用发票上手续费3200元增值税税额120元甲公司3月对取得的增值税专用发票进行认证但双方尚未结算5月双方结清相关款项
销售淡水鱼鲫鱼税率多少?
老师,我公司出口了一批货物,报关单上是3000美元,外国客户打来2980美元,差20美元挂账了几个月,最后老板说不要了,把账平了。怎么做分录呢,小企业会计准则,现在记4月的账,我是代账公司的新人,我们5月记4月的账
请问老师,个税返还申报6%的那那一栏在哪里填啊?记得以前是有的
老师,请问给员工发的生活费是放到管理费用福利费还是放到管理费用工资
机械租赁行业,有哪些成本,融资租入的设备要正常计提折旧吗?
老师,请问下签3年的劳动合同,试用期2个月,2个月内可以辞退员工吗
26年农产品加计扣除了1%税务局打电话让更正,现在4月份1月-4月都有抵扣直接在5月申报四月报表的时候改可以吗
今年盈利10万,但是弥补以前亏损,所以就不用交税了。但是今年盈利10万要转到未分配利润贷方吗?
老师,请问一下,我们2025年有劳务代扣代缴个税漏了怎么补申报呀?
汇算清缴没有固定资产的,105080固定资产折旧表必须要报吗
借,应收账款22600 贷,主营业务收入20000 应交税费,增值税2600 借,主营业务成本12000 贷,库存商品12000
借,销售额2000 应交税费,增值税180 贷,应收账款2180
借,银行存款22600-2180 贷,应收账款22600-2180