你哈,学员,具体哪里不清楚
老师,您好!增值税设备维护费280元,除了在减免税申报表内填写外,还在哪个表里填写?我上个月缴纳增值税款,这个280元始终在申报表里,怎么才能抵减?
老师好,我们税控盘维护费280,这个月申报我们不用缴税也就用不上抵扣280的税款,我在申报增值税申报表4中本期实际递减额填写0,期末余额是280吗?是填写这两个表吗?
我司上个月有金税盘服务费280可以减免,但是当时销项小于进项没有抵减,我这月填了主表23行和附表4,减免280,但是申报没过,显示(本期实际抵减税额合计0.00不等于《增值税及附加税费申报表(适用于增值税一般纳税人)》23行本期应纳税减征额一般项目本月280.00加即征即退项目本月0.00之和。)是什么原因
老师您好当月报税我填写了增值税附表4税控设备递减280元但是主表的23行应纳税抵减额我没有填我可以下月报税时将这个280元补填在主表里吗我本月和下月均要缴税
老师您好当月报税我填写了增值税附表4税控设备递减280元但是主表的23行应纳税抵减额我没有填我可以下月报税时将这个280元补填在主表里吗我本月和下月均要缴税
老师,我们是商贸公司,去年有两张库存商品的采购发票没有收到,当时做的暂估,销售发票已对外开具了,这月才收到对方的采购发票,请问我红冲暂估后,入库。出库成本计入以前年度损益调整吗?
收回后连续生产应税消费品,委托方和受托方会计分录分别是?
请问超出营业执照范围需要开票,是代开发票还是?
应收票据是冲应收账款是吧,分录怎么写的呢
内蒙古事业单位 1.新增加人员是点年度缴费工资申报还是月度缴费工资申报。 2.在社保网厅加入新人以后先在职工参保信息管理点本月跟新数据还是现在在缴费工资申报里里先点缴费工资申报
12.2024年5月1日,甲公司采用分期付款方式购入一台大型设备,当月投入使用。合同约定的价款为5 000万元,分5年等额支付,该项业务中分期支付的购买价款的现值之和为4725万元。假定不考虑其他因素,则甲公司该设备的入账价值为()万元。 C.4 725 D.5725 B.5000 A.1000 老师这题答案是D,我想知道5725是怎么计算出来的
不是本公司员工机票能入账吗
请问,法人注资转账的时候,忘记备注注资字样了。可以吗?
老师您好,25年补交24年的企业所得税和印花税,可以直接 借:未分配利润 贷:银行存款吗?
老师请问,申报所得税汇算清缴填报时,指示填报数据与财务报表数据不一致,如财务报表数据错误,请更正财务报表数据后,再继续申报,但更正好了之后去填报还是这种指示