你好; 月末来做哈 ; 根据记账凭证来做的 ; 因为月末做好了。 要做科目余额表 和T型账; 到时出报表的

记账凭证是根据日记账做还是发票
老师,请问出纳做的每天的每一笔业务是根据原始凭证做账,还是需要编制记账凭证后按记账凭证做账
做T型账什么时间做,月末还是季末,根据日记账做,还是根据记账凭证做
老师,做凭证账是根据银行流水做,还是根据发票做?还是根据业务发生做?有时候银行已经转款,发票要下个月才能拿到,那什么时候做账呢?
记账顺序 根据整理好的原始凭证 做账 -月末结转损益-画t型账户-填写科目余额表-根据科目余额表填写总账 根据记账凭证-填写银行存款日记账和库存现金日记账 对吗?
税管员说我们所得税税负率低,交点税,小规模网络传媒公司,年所得税税负率多少合适
老师好,销售货款客户来款美金 实际按人民币结算,要美金冲销转人民币要怎么做分录
办公费用发票跨月冲红,怎么做分录
厦门残保金由实际用工单位缴交还是劳务派遣公司交,有文件吗
企业所得税汇算清缴高新技术企业优惠情况及明细表 中研发费用指标部分填的境内外部研发费用,这块含不含资本化金额? 还是只是填费用化金额。 规定没说清楚: 第25行“(二)委托外部研发费用”填报(第26+28行)×80%的金额。需特别区分口径:高新技术企业认定口径下,委托境内、委托境外研发费用,一律按实际发生额的80%归集计入研发费用,无额外限额(研发费用加计扣除口径对委托境外研发有额外限额,二者不可混淆)。对于受托方为境外的研发活动,同样按费用实际发生额的80%计入委托方的委托境外研发费用。
老师我们支付的AI服务费 二级科目写什么呢
您好!老师麻烦问一下我们公司销售涂料的现在过期了,做坏账这个证明怎么写文件
老师好!我是A公司的人,我司是建筑工程公司,和B公司签了一个租赁合同,要付他们机械台班费。他们的台班费是1万,他们在我们工地吃饭加油,我方提供餐费跟油费一起是3000。实际付款要对冲我方负责的油费跟餐费。比如他要用1万减掉3000,他们实际收7000块钱,现在账单上会存在扣除油费或餐费,形成我公司有销售油和餐费的嫌疑,涉及重大税务风险,我们要规避这个风险,那我司应该如何去做呢? 我们财务要求对账单删除油费餐费项。我们对账是要实际对了以后才能知道实际支付金额的,财务要我倒推工时,然后做一个对公对账单给她。那我岂不是造假?太难了吧!然后让我签一份补充协议,说明我司供油和餐食。 那这个业务如何做才能证据链账务完整呢?合理合规
外贸企业出口转内销的开票的,增值税申报表销售额按内销的申报吗
老师,请问个体户平时增值税,员工个税,经营所得个税分别在哪里申报,时间?
那其他日记账呢,比如银行存款,应收账款,应交税费,是不是做好记账凭证当日就做日记账了
你好 ; 是的; 做了凭证在登记日记账
谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价