你好 银行按回单做的 发生业务就做账 收到商品了吗

老师,请问我想做公司内账。外账是根据下进销项发票,银行流水,正规发票,做的。那内账是根据什么做?销项发票需要做,那进项发票还做吗?还有我是直接根据银行流水花了多少,不管有没有正规发票直接入帐么?我现在搞不清楚,内账应该依据什么入账了。
每个月贷款利息根据银行回单做财务费用了,但是银行到一个季度才给我开发票,我可以把发票复印分别放在每个月凭证后面做附件吗还是怎么做呢?
银行存款日记账是根据票据发生日期记账,比如说25号签发支票,下月划款,银行对账单和日记账不一致可以做银行余额调节表,那会计做账时候是根据银行存款日记账顺序做的,如果有余额差怎么处理?
老师,做凭证账是根据银行流水做,还是根据发票做?还是根据业务发生做?有时候银行已经转款,发票要下个月才能拿到,那什么时候做账呢?
老师,请问银行收到货款的时间是8号,发票开具时间是27号,那做记账凭证是根据哪个时间编制呢?
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
商品已收到的。那下个月拿到发票,发票怎么入账呢?
借库存商品贷银行存款。这个月收到发票,把这笔分录红冲再按发票入账。