同学你好 借银行 借费用科目 贷应收票据

老师,我们是建筑公司,然后开票100万是劳务款,但是我们不发工资,是由第三方专门民工工资专户来对外发工资,开票100万,但是实际发放了98万,其中有2万的差额,有几百是扣的银行手续费,剩下的是退回给民工的工资。我的会计分录是不是第一笔开票:应收账款 贷:工程结算 应交税费 第二笔:借:工程施工 贷:应付账款,但是第三笔:这个应收和应付就不平了,怎么处理呢
公司注册资本是100万认缴,只交了10万,上个月交了90万剩下的,老板个人转户转到对公账户的,备注投资款。做了相应的会计分录 借:银行贷款 贷:实收资本。那这样做了之后,还需要做什么手续吗?因为我在企查查上查我们公司名字,里面工商信息那里,实缴资本还是10万啊?没有变成100万。
老师好!有一笔业务我想请教一下怎么做分录,我们公司帮别家公司做业务代理,对方公司先打款有以下几笔步骤,怎么做分录才能清晰明了, 1.预收对方打给我们公司的进口增值税和关税3万 ,我们公司收到这笔钱的分录 2、我们公司会代付到海关把这笔钱,但是我们公司会先在银行融资一笔3万,然后再去付这笔钱,这个分录 3、我们公司会收到公司的一笔预付的货款,金额是20万, 4、实际我们采购东西的时候可能是22万 5.我们给对方开票的时候是实际货款22万加上对放付的关税增值税3万,共25万, 6我们还会来一个代理服务费的发票,金额是我们代理过程中的一些费用,2万,对方再会给我们付这笔钱2万, 老师这个分录怎么做呢?
老师,您好,我们公司是非营利组织商会,前期按民政局要求需要设立临时银行存款账户,需要有4家发起单位各存1万元,我司收到了这笔款,对方注明的是验资费,实际这四家单位不是我们的股东, 这四笔款当时大家协议是不会退的, 但可转作为会费,请问我们前期收到的验资款,会计分录怎么处理好呢,放其他应付款吗,后续转会费就确认收入吗
老师上午好,请教一下我公司收到云信融资单,,对方开给我们是二百万,,我们银行实际到账195万多,,利息和手续费银行自动扣除了,,这笔会计分录要怎么做,,收到云信融资单是 借:应收票据200万,贷:应收账款200万吗,,后面实际到账和利息手续费有点绕晕了不知道会计分录要怎么做
老师就刚才的问题,我做账的发票都红冲可以吗,因为不会解决老板,讲不通。懂孝彬老师
电信服务的移机费用、调试费用可以计入管理费用-通讯服务费吗?还是办公费?
老师,正常开出的发票不用打印装账簿吧
刚看视频有个疑问,课程中老师提到首笔首单退税必须是全额收汇才行,我的问题是一般纳税人走9810报关单的金额到底是填回款还是预估销售额(填预估销售额回款做不到全额收汇,填回款推送给税局的金额与报关单就不一致那就不能全免增值税)做亚马逊的,这种情况怎么解决 ,
电子税务局怎么查询往期申报的报表
商业承兑汇票出票日是2025.11.7,到期日是2026.5.6,贴现日是2025.11.13,票面金额是2901367.56,利率是0.89%,贴息金额是12695.9,贴现息怎么计算
固定资产原值 -累计折旧=净值,就是账面价值 吗
商业承兑汇票出票日是2025.11.12,到期日是2026.5.11,贴现日是2025.11.13,票面金额是5200116.74,利率是0.87%,贴息金额是22494.84,贴现息怎么计算
老师您好,我公司有无人机执照培训等业务,学员培训我们公司给提供食宿,这部分住宿费和餐费是都归集到培训费用里可以吗,还是?具体应该怎么处理
老师,您好,请问下我们发货单原件签收联掉了,但是有扫描件,这个扫描件是有同等效力吗?