你好,小于一元的,不用缴纳。

1.出口退税的申报还有期限限制吗?如果超过期限申报什么怎么样呢 2.应交税费-应交增值税-出口退税和应交税费-应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额,这两个是在什么时候平掉,怎么平呢? 3卷票是具有唯一性的,只要税务发票系统里面查到了这家企业的发票代码不同,就可以查询到这家企业的进销项发票情况,也就可以知道企业是否虚开发票了(这是什么意思呢,为什么说查到发票代码不同,就能知道是否虚开呢?)
印花税只有3毛钱,在国税系统中的申报信息中能查到,但是在缴费记录里看不到,是什么原因呢
老师您好,我这边就是有两个问题,个人所得税和专项附加扣除信息采集,这两项的话我是不会做,为什么会这么说呢?这个我之前也没有做过这个,我要什么查得到他之前是否有交过,他们有几个人有专项附加扣除信息,专项附加扣除信息这里要什么查才能查得到历史记录?因为我现在用的这台电脑和之前那个老会计用到不是一台电脑,而且她自己也不太愿意打开他的那个自然人申报这个系统给我看
【广东税务】尊敬的纳税人:冯辉(44……76)您所申请开具的增值税电子普通发票(申请单500013099476)审核不通过,原因:(3)其他,:申请单“税费明细”里没有“印花税”的税费信息,请删除原申请单后重新新增提交,新增时请不要选择不动产信息里的历史开票记录,保存申请单前请确认“税费明细”里有“印花税”的税费信息再提交申请。如有疑问,请咨询2536857或加QQ群856517235,我们百分努力,只为您非常满意!。麻烦老师看一下表中是哪里的问题,应该怎么操作
你好老师,我在申报2022年4季度印花税的时候,申报的时候都是正常的,但是亿企惠税扣款确扣了印花税滞纳金0.01元,我在电子税务局上税费缴纳里也没有查到这个滞纳金0.01元,这是什么原因呢!
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
那小于1元的印花税,还需要计提么
正常计。正常计提转到营业外收入。
具体分录怎么写呢?第一次遇到这种情况
。借应交税费贷营业外收入。
好的,谢谢老师
不客气,祝您周末愉快。
营业外收入需要结转到本年利润么
你好期末自动结转的
我这是手工账
那就需要做结转的分录。
3毛的印花税结转到营业外收入,具体摘要怎么写
。借应交税费贷营业外收入。
分录您告诉我了,具体摘要怎么写了
结转减免的印花税。