同学你好 这个去税局申请开通临时税率就可以了

老师,就是19年开发票,对方这边开发票这个项目是一个大名称,他们要求重新开,根据项目开,19年公司是6%税率,现在我们是1%,这个红冲发票,又不能红冲,税率不一样,就算可以红冲,我们喊税务专管员开通临时税率,红冲,为了不让税务局退税,昂到金额红冲点,每季度,关于这个项目开发票是因为对方说项目要分别开红冲发票,为了对税务局这边有个好解释,是不是需要付款方这边写一个情况说明还是我们公司自己写个情况说明呀
老师,我们以前一般纳税人时候开票给政府单位付款,结果到现在他们都不付款,发票退还给我们,现在我们想把这个发票大概 有一百多万,我们红冲后, 用原税率再把票开给其他单位结账,可以不呀,因为现在我们是小规模,还不能红冲开现在税率,只能红冲开原税率发票。不晓得这样开有风险吗
老师,就是我们这边一般纳税人开的发票,现在都已经是小规模纳税人了,一般纳税人开的发票,现在他们给我们退回来了,我们这些票又不能红冲,我们可以请税务机关开通临时税率红冲这些发票后在同样税率去开其他项目款不呀
老师您好,我们公司是一般纳税人,我们给下家公司开了一辆机动车专用发票(不是统一销售发票),我们下家把这个车开给了他的下家,后来我下家又红冲了,并开具了红字发票。现在我们想把这辆车的发票在红冲到我们公司,我们再开具红字信息表的时候,显示合格证状态不正常,这是什么原因
老师,我们公司有30万发票,是小规模3个点时候开发票,但是对方付款特别难,好久付款不清楚,我们可以按3%红冲了后再按3%税率开其他公司不呀。因为现在是1%税率
个人独资企业在 2026 年 1 月 12 日做 2025 年 12 月经营所得税申报时缴纳了 53 万的经营所得税,在 2 月 28 日做经营所得税 B 表汇算清缴时,缴纳了 4000 元的经营所得税。在 3 月 1 日做经营所得税 C 表申报时缴纳了 5 万元经营所得税,这几笔税款应该怎么做账?做到哪一年
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下
老师 我公司是评估行业 计提的执业风险金(用于未来出风险的评估项目,罚款,赔付等),是否可以所得税前扣除
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
资产处置损益的借贷方向
好的,谢谢老师,但是单位不一样可以吗。
你们之前的单位注销了?又重新注册的吗
没有注销,就相当于,我以前开6%发票给城投公司,现在他们没钱付款,票退回来了,因为红冲来开现在税率3%发票税务局那边过不了,那就只能红冲6%城投公司发票后,再开6%发票给其他单位结账,不开给城投公司,是开给其他公司,这样开有风险吗。老师
这个没事 没有风险 开通临时税率 去税局申请
好的,谢谢老师
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