同学如果你们客户多,还是建议明细客户名称的,以后对帐也方便

老师,我们是进销存客户,客户明细很多的,所以做收入没有区分明细出来,就这样一笔做的,但是每个月可能都会有冲红的发票,这个月就有两种,那我可以直接按照这个发票汇总表做个总金额就行,就不用去区分哪张发票冲红了,反正都是合计做的收入的,总额直接作对,就行可以吗?
老师好,我想请问一下我们公司行业特殊,比如做1月的账,我们收到的成本票和我们开出去的票大部分都没有收款和付款,但是我做帐就直接按照是哪个月开的票直接做收入和成本可以吗?比如我1月给客户开票,但是客户没有付款,但是因为1月开票了,我直接做成收入,然后1月收到了成本票但是我们还没给对方付款,我直接按开票数做成本,这样可以吗?
老师,就是我们是零售的,个体户,有很多客户,所以之前的会计是按天确认收入的,就是根据一天的销售单总金额确认,没有建客户明细账,这样做可以吗,后面让我做的话我应该怎么做比较合适呢,这个是内账,我们有进销存软件,里面有销售情况收款情况购买情况,她之前是月末做一次应付,应收是一天的销售总额
你好,企业是零售批发的。以前收入和结转成本是每张单都做一次,就是一笔分录里先做收入再结转成本,这样子就工作量很大。但是如果按每个客户汇总,也差不多。可以excel表汇总所有客户,然后一笔做分录,不区别哪个客户吗?然后想查该客户全年销售额和成本的时候再另外去进销存系统查?
有一个客户连着三个月的收入发票都冲红重开了,金额没有变动只是改了开票项目名称。重开数量很大几百张,是否可以直接做一笔合计负数,一笔合计正数,摘要备注清楚是否就可以?还是必须按之前确认收入订单一笔笔冲红再重新做收入?
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
老师,淘宝、拼多多、抖音的商家后台的app电脑版在哪里下载?
老师,这是外帐的额,内账是有分明细的额,外帐就是之前分明细,都没有对应账户打款,应收全部挂账了,所以我才合在一起做的,那外帐这样不分的,即使哪张发票冲红,我就直接做总金额可以吗?就按照发的那个收入凭证做就行
对的同学就是你的思路