同学你好,建议还是做客户的明细账好一点,这样方便统计。

老师 我们是销售牙科器械的公司,我们有个业务系统叫千方百剂,我是根据这个系统里面的出库单做销售收入,即库存商品一出库 ,我就确认收入。但是跟我们的开票情况不太一致,这两者之间有差异,导致财务报表里面的销项税和金税盘系统里的销项税不一致,报税时应该怎么处理呢 报表怎么办
老师,我们电商零售行业,之前天猫上顾客付的款我们都做未开票收入了,后面才知道有一部分是天猫积分的,也就是说应该从顾客的未开票收入冲回一部分未开票收入开给天猫,就假设我们总共是1000,顾客付了900,天猫积分抵100,所以应该给天猫积分开100的发票,但其实也是货款,不过我们开的6%的服务费发票,这种情况该怎么写摘要和入账啊?
公司他们之前是客户需要多少发票就开多少,不一定按照销售付款的金额来开票,然后现在我接财务工作后发现以前的发票不附在记账凭证后面,开的发和销售单对不上,这样怎么办? 他们系统是销售单做了应收单,应收单就没有发票就确认收入啦,付款的时候就消了应收账款,发票是对方要求开多少我们就开多少,这样发票在我们账这边就起不了作用啦
老师,就是我们是零售的,个体户,有很多客户,所以之前的会计是按天确认收入的,就是根据一天的销售单总金额确认,没有建客户明细账,这样做可以吗,后面让我做的话我应该怎么做比较合适呢,这个是内账,我们有进销存软件,里面有销售情况收款情况购买情况,她之前是月末做一次应付,应收是一天的销售总额
我们是一家啤酒批发和零售经销商,做内账的时候(不开发票,只有销售单据)销售单有开买10件送三件或多件这种情况,分录这样写的:借:库存现金/其他应收款某某某(法人个人账户收款),贷:主营业务收入-哈纯,主营业务收入-百威(赠酒,这个没有金额,就写成本价可以吗)或是票据上销售金额除以所有件数,平均可以吗
老师您好,想问一下,结转未分配利润 是按期末余额-15万,还有按期初-5万,还有-15万减-5万=10万
小规模企业年末暂估了一笔费用,如果发票明年3月份才到,拿到发票后要怎么入账呢
老师你好,请问我们一年收入100万,可以汇算清缴扣除的业务招待费,最大扣除多少钱呢?不用纳税调整呢?
老师好,公司11月12月收到法人投入的实收资本,1月份缴印花税可以不
老师好,研发购买的3D打印机计入研发支出-费用化支出哪个三级明细科目
银行账号可以备案的?
早就卖掉的存货,没有确认收入,库存也一直在报表上,现在要交增值税,如何处理这个账务,使得库存变化。之前的账务体现在库存和其他应付上了
所得税在利润表上体现吗
老师你好! 1:我公司向A企业借款,法院执行对公支付扣款,包含利息费用7万,这种情况借款利息需要要求对方公司给我方开具利息发票吗 2:这笔利息支出可以税前扣除吗
金额不变,客户名称搞反了。这种是先红冲再做正确分录吗?24年的
就是他们之前统计就是依靠进销存,那之前他是没有建明细账的,我现在要建的话怎么弄呢,我没有遇到过这样的,我也怕整乱套了
进销存是对应客户的,根据进销存的数据建立明细账。
好的,之前没有明细账,只有应收账款,我有没有什么简单的办法建明细账呀
建账都是细致的从数据的发生开始一笔一笔梳理出来的,没有简单方法哈